你好,这个有利润的话就是需要交税。
所得税汇算清缴时,需要提出什么费用?超过收入的多少需要缴纳所得税
个人所得税汇算清缴,不超过12万,但是收入有多方的,而且都未交税,且超过6万的,未汇算清缴,需要汇算清缴吗,为什么多方申报的时候不会提示给企业
老师,多处取得的劳务报酬所得汇算清缴超过多少需要补税!
个人所得税汇算清缴,扣除专项扣除后,年收入不超过多少是不需要缴纳个人所得税的?
居民个人取得的综合所得,年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的,或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的,居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。 到底是需不需要汇算清缴?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
汇算清缴,什么费用会踢出来缴纳所得税?
这个和企业经营没有关系的,或者是没有取得发票的费用都需要扣除。
业务招待费不能超过收入的多少?超过部分按多少缴纳所得税?
招待费发生额的60%,和收入的千分之五哪个低扣哪个
比如收入是200万,招待费6万,所得税汇算清缴时,招待费需要调增?
就是按照招待额招待费的60%和收入的千分之五,你看看那个的扣除哪个,剩下的都得调整。
比如收入是200万,招待费6万,招待费需要调增?需要补缴纳所得税?
200万*万分之五和6?万*60%哪个低扣除哪个
就是业务招待费=200万*5‰=10000,就是不能超过1万? 那个金额*60%?
和招待费自身发生额的60%比较,哪个的允许扣除哪个。