如果说你本身是备案,可以享受免税的才能改为免税的,如果说没有就不行。
咨询下 我们在4月份开了一张生活服务类的发票 结果开票员在服务项目选择了建筑服务类型 今年生活服务类的免征增值税 我们联系对方发票冲红 对方在填写冲红信息是类型选择了生活服务 请问这样开出的负数发票没关系吗
老师你好,个人去税务局代开发票,(真实的业务是我们公司租了个人的车)请问老师税务局给我们代开的发票大类选择的是运输服务(租车费)请问这样的发票可以吗?
我们在选择税务大类的时候,选择运输服务,是9个点的,我可以修改成免税吗?对方要求我们开普票,但是我们一般普票选择的大类是经纪代理服务
您好!我司接了一个一般固体固体废物处置业务,现在开具全电发票给对方时,选择现代服务对应的商品编码只能选择其他现代服务 但是其他现代服务里面没有简易计税 是有免税选项 这种怎么处理 可以弄成研发技术服务吗?
请问一下,我们是代发工资的企业,也就是人力资源外包,选择差点征税,请问我们开票的时候应该现代服务的哪个大类
甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司,合并前甲公司与乙公司没有关联关系。按照合并协议规定,甲公司需向乙公司原母公司支付账面价值为3200万元、公允价值为4600万元的非货币性资产,合并中发生法律咨询等相关费用100万元。购买日,乙公司可辨认净资产公允价值总额为4900万元。参与合并各方在合并前不存在关联方关系。假定不考虑相关税费。该项合并对甲公司2x22年利润总额的影响为()A增加1300万元B增加140万元C增加1600万元D增加1700万元
老师,我有一个问题,就是我同事叫我帮忙订机票,订酒店,到时公司报销,怎样做分录
甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司,合并前甲公司与乙公司没有关联关系。按照合并协议规定,甲公司需向乙公司原母公司支付账面价值为3200万元、公允价值为4600万元的非货币性资产,合并中发生法律咨询等相关费用100万元。购买日,乙公司可辨认净资产公允价值总额为4900万元。参与合并各方在合并前不存在关联方关系。假定不考虑相关税费。该项合并对甲公司2x22年利润总额的影响为()A增加1300万元B增加140万元C增加1600万元D增加1700万元
老师:您好!本单位是学校二级单位,一家门诊部前几年学校委托一家公司进行管理,该公司派来的会计将上缴学校的事业基金比如5万一部分计入事业基金科目进行缴纳,金额1.7万元;一部分计入医疗业务成本科目,金额3.3万元,此上缴款一直税前扣除后再进行企业所得税缴纳,但税局要求此上缴学校款项5万应税后扣除,现需开展进行补缴企业税工作,请问 方案一将原会计计入事业基金的这部1.7万元调成医疗业务成本,进行报表更正,再将上缴学校的款项5万和前几年应做但未做的成本2万进行扣减后,按更正报表后的差额和上缴款3万元一起做为应纳税所得额予以报税?
工商年报,股东出资,股东多个,以其中一个股东出资情况为例:认缴100万,18年6月实缴10万。这个表格要怎么填
老师 我不太懂一般借款加权平均数,我都是自己推导出来,不会按老师教的那种加加减减计算出来
老师 收到的专用发票进项 可以留存到下月再抵扣吗?这样有啥风险吗?
工商年报里有个股权变更信息,是填老股东的变更信息吗
老师好,收到员工出差回来报销的铁路客票,按多少算进项税?谢谢
根据我国企业合并准则,同一控制下企业合并的吸收合并中,合并方确认企业合并的账务处理中,不会涉及损益的确认。()
我在电子税务局上能看到我们的备案吗?以及我们开的税点
如果说你是在电子数据备案的就可以看到。
在哪个地方
在你的电子税务局有一个基础信息,你看一下你备案的信息有没有,如果说没有的话,就是没有备案,或者是你直接打电话让税务局给你查。