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请问老师,交的航天技术维护费,如何做帐涉及到的分录有哪些?

2022-01-13 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-13 10:02

同学你好,交款时 借,管理费用 贷,银行存款 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用

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快账用户8882 追问 2022-01-13 10:06

老师,最后不用结转减免税款了??直接在借方就行了?

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齐红老师 解答 2022-01-13 10:10

同学你好,最后不用结转减免税款了??直接在借方就行了?——月末 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免 贷,应交税费一应交一转出未增值税

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快账用户8882 追问 2022-01-13 10:17

就一张普通的电子发票金额280元,老师再重新说一次月末的结转分录吧

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齐红老师 解答 2022-01-13 10:20

同学你好 借,管理费用280 贷,银行存款280 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款280 贷,管理费用280 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税

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快账用户8882 追问 2022-01-13 10:22

最后一步,必须要写 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 吗??

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齐红老师 解答 2022-01-13 10:23

最后一步,必须要写 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 吗??——月末进项和销项也是需要转出的;

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快账用户8882 追问 2022-01-13 10:29

最后一步, 借,应交税费一应增一销项280 贷,应交税费一应增一进项280 借,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税280 是这样吗??

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齐红老师 解答 2022-01-13 10:31

同学你好,不是的;进项和销项是看账上进项和销项的具体数额,这280不是减免税么,比如销项500,进项100 借,应交税费一应增一销项500 贷,应交税费一应增一进项100 借,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税120

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快账用户8882 追问 2022-01-13 10:43

老师,本月没有任何进销项,怎么做呢?? 贷,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税280(红字)对吗??

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齐红老师 解答 2022-01-13 10:46

同学你好 本月没有任何进销项,怎么做呢??——没有交税,是不能抵减的,所以放在借方,不做月末的分录;

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快账用户8882 追问 2022-01-13 10:47

就做这两步对吗?月底不结转 借,管理费用280 贷,银行存款280 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款280 贷,管理费用280??

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齐红老师 解答 2022-01-13 10:52

同学你好 就做这两步对吗?月底不结转——对的;

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快账用户8882 追问 2022-01-13 10:56

老师,以后月份发生进项销时就可以抵减对吧??在做12月份增值税减免表时也不用填写??

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齐红老师 解答 2022-01-13 10:58

同学你好,以后月份发生进项销时就可以抵减对吧?——对的; ?在做12月份增值税减免表时也不用填写??——不用填的;

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快账用户8882 追问 2022-01-13 11:00

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-13 11:02

不客气的,祝您 学习愉快;

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同学你好,交款时 借,管理费用 贷,银行存款 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用
2022-01-13
同学你好 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
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可以 借管理费用贷银行存款 抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数 可以
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