同学你好,交款时 借,管理费用 贷,银行存款 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用
请问老师,航天信息的金税盘和技术维护费可以抵扣,我这个月没销项不能抵扣,航天信息的发票这个月需要入账吗,分录怎么做
老师好,请问收到的航天信息的金税盘160元和金税盘维护费280元,一共440元,都是开的专用发票,我问一下因为这个费用都是可以抵扣的,分录怎么做?
老师,我像问一下契税该如何做分录,涉及契税的分录有哪些
请问老师,交的航天技术维护费,如何做帐涉及到的分录有哪些?
一般纳税人的航运公司,享受税收返还政策,返还的税款收到以后怎么做账?麻烦老师写下详细的会计分录,谢谢!还有这笔税收涉及交哪些税款吗?具体是涉及哪些税款?
老师,我们是A公司替B公司代收代付货款收到c公司打款2000,这个不算是我们A公司的收入吧,应该是B公司给c公司开销售发票吗?需要怎么写分录?
我司上期有留抵税额6564.73元,本期销项税额是2186.51元,本期期末留抵税额是4378.22元,请问本期该如何做账?
老师你好,请问有资产减值损失,资产减值,小企业会计制度应该填在哪个位置?
老师,单位保洁12月31日入职,3月才发工资,因为保洁之前要求单位3月发工资,之前她在走失业险。我报个税,入职写什么时候呢
做工程项目的公司,公司注册地址挂一个别家的地址,没付房租水电费,实际办公地址在外地。有什么法律风险?
汇算清缴,发票到了,但是去年多暂估了,今年2月份已经调整了。这种汇算清缴的时候,也需要调增嘛
老师,转给残疾人职工的工资,要跟个税系统申报的工资一致吗?
老师,个税退的手续费要交的增值税填在申报表的哪一栏,小规模,开票金额30万以下,本季度免交增值税
老师,1月缴纳4几度的企业所得税,印花税增值税、附加税,账务处理应该怎么做?
免征额具体是指哪些内容,交哪方面的税,麻烦老师详细说下,谢谢
老师,最后不用结转减免税款了??直接在借方就行了?
同学你好,最后不用结转减免税款了??直接在借方就行了?——月末 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免 贷,应交税费一应交一转出未增值税
就一张普通的电子发票金额280元,老师再重新说一次月末的结转分录吧
同学你好 借,管理费用280 贷,银行存款280 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款280 贷,管理费用280 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税
最后一步,必须要写 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 吗??
最后一步,必须要写 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 吗??——月末进项和销项也是需要转出的;
最后一步, 借,应交税费一应增一销项280 贷,应交税费一应增一进项280 借,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税280 是这样吗??
同学你好,不是的;进项和销项是看账上进项和销项的具体数额,这280不是减免税么,比如销项500,进项100 借,应交税费一应增一销项500 贷,应交税费一应增一进项100 借,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税120
老师,本月没有任何进销项,怎么做呢?? 贷,应交税费一应增一减免280 贷,应交税费一应交一转出未增值税280(红字)对吗??
同学你好 本月没有任何进销项,怎么做呢??——没有交税,是不能抵减的,所以放在借方,不做月末的分录;
就做这两步对吗?月底不结转 借,管理费用280 贷,银行存款280 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款280 贷,管理费用280??
同学你好 就做这两步对吗?月底不结转——对的;
老师,以后月份发生进项销时就可以抵减对吧??在做12月份增值税减免表时也不用填写??
同学你好,以后月份发生进项销时就可以抵减对吧?——对的; ?在做12月份增值税减免表时也不用填写??——不用填的;
谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快;