你好 在大厅更正申报就可以了
老师,电子税务局里19年的财务报表填错了,怎么更正申报
你好 请问电子税务局的财务报表填错了 已经申报了 要怎么改呢
老师好,请问,湖北电子税务局申报的财务报表和增值税错了,现在想修改,但是点击“申报错误更正”,只显示了增值税的,没显示财务报表的,怎么找到已经申报的财务报表,进行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
老师好,请问,湖北电子税务局申报的财务报表和增值税错了,现在想修改,但是点击“申报错误更正”,只显示了增值税的,没显示财务报表的,怎么找到已经申报的财务报表,进行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
老师,6月份季报财务报表已经报了,但是利润表有一个数错了,我们想反结账到6月份改一下。这样利润表跟电子税务局上申报的就不一致了,电子税务局必须要改吗
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
可是查的更正申报里面只有税费
没有财务报表的更正申报
找到你原来申报的财务报表,然后点更正申报,如果不能网上操作,就去大厅更正申报。