你好,没有合同,按照你的开票金额算。
老师您好!我们是小规模纳税人,签订合同如果价税分离,是可以按不含税的金额缴纳印花税吧,如果没有价税分离,是不是就要以含税金额缴纳印花税?
请问老师 如果没有购销合同就不用交印花税是吗
老师,没有核定印花税种需要交印花税吗?是所有合同都缴纳印花税吗?假如不签订合同是不是就不用交印花税呢?我们生产出口外销合同是我们自己做的没有双方盖章的,客户下单都是没有签合同的,这种情况需要交印花税吗?
销售业务如果没有签订合同是不是就不用缴纳印花税?
老师,印花税的缴纳是以合同为准吗?如果小额销售没有合同,就不用交印花税了吧?
年前的工程款现在退了大部分怎么记账呢?
年前收到工程款最近退款大部分要怎么处理?是开冲红还是怎样呢?
你好,老师,对方用酒抵我们的货款,我们卸酒发生的费用,计入什么科目
香港公司给大陆公司开了专利授权费100万的发票,大陆公司需要交哪些税费,分别是多少?香港公司需要交哪些税费?分别是多少?谢谢!
大陆公司A向香港公司B支付服务费用时,需要根据中国税法规定,代扣代缴相关的税费。具体包括代扣代缴企业所得税。至于增值税,若服务是在中国境内消费的,则需要按规定缴纳增值税。具体操作前建议详细了解最新的税务规定。需要代扣代缴哪些相关税费?企业所得税税率是多少?
无111111111111
你好,老师请问22年记账时预算会计辅助项里的预算项目选错了,今年要进行调整,应该怎么操作记账呢?
您好21年10月的成本发票有90000,可以入到今年吗
你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万对应的销售金额还是填20万对应的销售金额啊?,
你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万还是填20万?
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