你好不交税的,减免的金额不要做
2020年小规模纳税人减至1%纳税,小规模企业第三季度只开了含税10000万的普票,按要求不含税部分为9900.99,应纳税部分为99.01。现在做报表,因为整个季度没超过30万销售额,享受免增值税政策,报表怎么填呢,还是填增值税报表第11栏,自动跳出来税额为297.03,不是应该是99.01吗
老师,小规模纳税人的增值税申报表只填免税销售额1万,未达起征点销售额填1万,只它的都不填,那增值税减免税申报明细表还需要填吗?
老师,小规模纳税人增值税减免税申报明细表怎么填,比如我们企业销售额50万,增值税减免税申报表本期应抵减税额10000,增值税申报表本期实缴5000.(对湖北省外小规模纳税人减按1%征收增值税)
小规模纳税人,增值税申报中减免税申报表,比如收入一万,1%税率下不含税销售额9900.99,应交99.01增值税,那么具体填减免表的时候,是9900.99*0.02来算减免税额吗?
销售收入:1266.64 不含税销售收入:1254.33 税额:12.55(小规模) 增值税申报表19行本期免税额:37.62 增值税减免申报明细表 ,减免的2%应该怎么填
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
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购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
假如要交税的呢?一万收入就是数据例子,主要看计算式不太理解
你好,对的是的。减免的是这么算的。
老师,这么多异常,主要是哪里的问题啊!未开票收入几十万都填在了主表第三栏,减免那也是按您说的用1.01的不含税销售额*0.02。
截图主标和减免明细表看一下。
对比表中,销售额填报异常,还有预交税款填报异常,怎么回事?
灏,忽略这个提示,申报提交就可以了。
您说填的没问题吗?怎么还有那么多异常的,还有一个不通过的呢?着实不敢申报啊!
哦对的是的,忽略这个提示就可以的。
这个季度所有的小规模的都有一大堆提示,这边税务局回复的,就是忽略提示提交。
好的,非常感谢您的耐心答复。每次一有问题就想能碰到您就好了,回答的详细又清楚。感谢
不用客气,工作愉快。
老师,刚才看看一个税务资讯,您看未开票收入它没实际填写,只是分别列示了用税盘开具的普票和专票。未开票收入直接和他们合计计入了主表第一栏。这么填写的话,是不是就不会出现那个销售额的填报异常的问题呢?
你好,他是没有发生无票收入,如果有发生的正常填写可以的。
他发生未开票收入了,6月份未开票不含税销售额5万,普票20万,专票30万,最后,它在主表第一栏填了55万,第二栏30万,第三栏20万。这5万未开票的直接算在了总计里面,没列示出来。因为第三栏主要写的是普通发票不含税销售额,我们把未开票的填在第三栏好像也不太合适。这个申报表还有不足的地方,没地方填写未开票的销售额吧
你好,他的第三栏没有填写,但是他第一栏填写了正常,交税了,你也可以试一下这种方法,但是都是一样的。
试过了,它还是出现之前的那一堆提示。唉,
这个是系统的问题 第四季度开始,不知道税务局那边系统怎么情况都会有提示,你忽略就可以。