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老师,我问一下,上季度开了一张一个点的普票20198.01,这个数字填哪里?增值税那张表

2022-01-11 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 15:40

你好在第十栏填写不含税的销售额,免税的税额,按照不含税的金额乘以3%。

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快账用户7214 追问 2022-01-11 16:06

税率不一样可以填在一起?

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齐红老师 解答 2022-01-11 16:10

你好不需要交增值税的话,不用管税额是多少。

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齐红老师 解答 2022-01-11 16:10

免税税额都是按照3%来算的申报表里面的。

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快账用户7214 追问 2022-01-11 16:24

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-11 16:26

不用客气,工作愉快。

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你好在第十栏填写不含税的销售额,免税的税额,按照不含税的金额乘以3%。
2022-01-11
你好,一正一负直接零填写就行
2023-07-08
您好 应该修改上季度增值税申报表
2020-11-05
1.在申报表的主表上,将百分之一普票的销售额和税额填写在相应的栏次内。 2.将百分之一普票对应的进项税额填写在申报表主表的上半部分“本期进项税额明细”中的“份数”和“金额”栏内。 3.将冲红后重新开具的百分之五普票的销售额和税额填写在申报表主表的相应栏次内。 4.如果在同一个申报期内有开具增值税专用发票或其他增值税应税劳务的销售额和其他税额,也需要填写在申报表主表上。 5.在申报表主表的“本期进项税额明细”中填写相应的进项税额信息。 6.根据实际情况填写其他申报表中的相应栏次信息。 需要注意的是,具体的填写方法可能因地区而异,您可以根据当地税务部门的要求进行填写。同时,确保您的申报表数据准确无误,以免产生不必要的税务风险。
2023-10-23
要冲掉按照之前的做负数就行
2022-07-06
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