你好,年末应交增值税科目余额为贷方才结转出去.结转后是平的,如果年末余额是借方,不结转的.不是0
老师,请教一下,年底需要把应交增值税下的二级科目余额都结转为0吗?
年末为什么把应交增值税科目余额结转为0?
年末结转增值税,销项,进项,转出未交增值税,应到结转后余额是0,如果有差额是怎么回事啊,可以放到哪个科目结平吗
年末,应交税费应交增值税,三级科目,全部结转,无余额,因为应交税费,有200多的负数,减免税款,结转后余额也有负数,金额相等,对吗?
应交税费应交增值税月末二级明细为0。三级明细科目怎么结转,为啥余额
因管理不善导致的材料毁损,计入管理费用可以税前扣除么?
我们公司固定资产一直再增加,马上资产总额就要超5000万,是不是就不满足小微企业条件了?
公司更换了法人,原来公司欠法人的钱想清零,如何做账务处理?原来的法人有实缴资本怎么处理?
老师,公司在A市,那基本户可以在B市开否
客户贡献价值要怎么计算
飞机票,开的电子普通发票,开的项目经济代理服务*机票款,能抵扣吗
老师,新购进的固定资产 单价≤500万元 可以税前一次性扣除,是什么意思,是折旧不需要一个月一个月这样计提了?
老师 电商平台3.16-4.15平台挣的钱 (净利润)去哪里了 这个都包含什么
老师。请问一下24年的装修费,现在25年开回来。24年能不能暂估装修费 借管理费用装修费 贷应付账款 暂估
你好!之前公司是一般纳税人,现在已经申请下来了公司现在是先进制造企业。请问老师每个月申请的增值税和企业所得税有哪些优惠政策?