你好,销项税额减去 进项税额后,不用缴纳税费,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
老师,问一下,12月份,销项税额-进项税额后,不用缴纳税费,转出未交增值税这一步还需要做分录吗?
老师,一般纳税人当月进项大于销项,还需要做这一步分录吗?借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项
月末不要缴纳增值税,月末结转进项留底时分录 借:应交税费 -增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项税额 下一步分录怎么写是借 应交税费-未交增值税? 这个图说不用做账 是后面分录不用写了吗?
老师,销项税额和进项税额月底需要结转吗?是不是 借 销项税 贷 进项税 未交增值税 然后下一个月,缴纳增值税时,做分录 借 未交增值税 贷 库存现金 这样子做分录对不?
3月销项税额52245.14,没有进项,还需要转出未交增值税这一步吗,还是直接计提增值税,然后次月缴纳就可以了?8月进项大于销项,不需要缴纳增值税,留抵3467.54,需要做账务处理吗?
您好,我们是有民办资质的,经营范围是教育咨询服务(不含涉许可审批,的教育培训活动,可以开培训费发票么
什么样的企业不需要进项发票
老师,招待费不超过营业收入的千分之五,营业收入是主营业务收入还是,包括其他业务收入和营业外收入
残保金在职员工是怎么算了,人员流动很大,有时候60多个,有时候10多个,这个是1到12月的员工相加除以12个月这样算的吗
老师你好,请问一下我公司开票的广告服务,但是都是设计某个招牌、LED之类的东西,灯箱这类的。需要缴纳文化事业建设费吗?
付款人和收款人的开户行都是一样的,用途是劳务费,摘要是代理付款,应该怎么做分录(收款人的名称:批量账务集中处理
老师,汇算清缴里工资薪金,实发24000,个税申报12000,这个是填减企业所得税,是吧
你好,我在自己的资产负债表填的是平衡的,怎么在电子税务局填报差0.01
公司的车过路费,要怎么入账
您好老师小规模税金入账时是按1个点入账 还是3个点入账呢
原有数据如下:当期销项税额6014.23;当期进项税额7164.87元;结转分录的金额是不是这么多?借:应交税费—应交增值税(销项税额)6014.23 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)1150.64 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)7164.87
金额是不是错了,觉得不对
你好,是的,就是这样结转的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。