你好,你入成本,把暂估成本红冲就可以了.
暂估成本和冲暂估成本的账务处理怎么做
去年年底暂估成本入账200000,今年到了成本199575,在冲暂估成本的时候按照200000冲销吗?所得税那个怎么处理,暂估多了几百
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
暂估劳务成本 借:劳务成本 贷:应付账款-暂估 冲红应该怎么做
之前暂估成本,做的是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收回发票了怎么冲暂估呢
老师 我要看固定资产合计数在那里看呀
老师,你好,差旅费的住宿费,不能抵扣,对吧
老师请问年底除了凭证,明细账,总账是不是都要打印装订成册呢?还有哪些需要打印装订的吗
企业注册资金是100万元,可是账目上的实收资本被之前会计调成了0 这个怎么办
这两个报表报的是企业所得税年度汇算清缴的报表吗?
老师,请问个人卖二手房个税怎么算的
老师我在填写税审的表格,固定资产年初余额,本年增加,本年减少,年末余额,我应该怎么填写固定资产的原值和折旧额呢,从哪里取数呢
老师,税务查到我们一张服务费发票涉嫌虚开,需要提供证明,是哪些证明呢,我们是现金付的
老师,个人开给我们公司工程款的发票税率是多少(河南郑州)
比如我的净利润是1万元,我怎么给每个股东分配利润?会计分录怎么做?交多少个人所得税?在哪里缴纳?
暂估成本 借;XX费用-暂估 贷:银行存款 冲暂估 借:XX费用 借XX费用-暂估 风负数