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老师晚上好,请问2020年收到装修费发票金额10万元,实际报销费用7万元,以前会计多挂账3万在其他应付款~张三上,现在查明这3万不需要支付,怎么账务处理,是小规模纳税人。

2022-01-11 00:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 00:03

你好! 借:其他应付款-张三 贷:营业外收入

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快账用户6331 追问 2022-01-11 00:04

不用红冲原费用科目是吗老师,直接做到营业外收入里,需要凭证附件吗?

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齐红老师 解答 2022-01-11 00:12

不用冲红之前的。应付账款不用支付,转入营业外收入处理。附一个说明,领导签字确认即可。

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快账用户6331 追问 2022-01-11 00:25

但是等于多提了费用,这样没事吗。还有老师说明怎么写啊?

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齐红老师 解答 2022-01-11 00:38

这个不是多提了费用,是按发票应该付10万成本,但是有3万不用付了。你就按实际情况写就可以了,原因是应付账款不用支付。

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快账用户6331 追问 2022-01-11 00:42

老师这种情况下,我是现在调整,还是过两年再调整到营业外收入里啊?这种有年限要求吗?

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齐红老师 解答 2022-01-11 00:46

这种没有年限要求的,确认不用支付了,就可以转。

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