查账征收的吗 还是一样申报的 填写收入 成本 利润总额
老师,您好,我公司11月份变成小规模纳税人了,但是12月份报11月份的时候还是月报,是不是小规模纳税人也可以月报
老师你好 我想咨询一下 我公司11月份是小规模纳税人 12月份只认证11月份的发票,当时已统计说未到申报期,现在12月份没有认证发票。报税进项税怎么报呢
老师,公司在10月份将小规模纳税人变更为一般纳税人,那10月份报9月份的税是按小规模还是一般纳税人
老师你好,我们公司1-11月份是小规模公司,12月份变更一般纳税人了,那么现在1月份的企业所得税该怎么申报呢?
老师,公司78月份是小规模,自9月1日变更为一般纳税人,78月份的税款是在10月份的征期内申报还是这个月就要申报了?
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
老师你好 补交以前年度收入和税款的分录直接 (收入借:应收账款 贷:利润分配 )(补交税时借:利润 贷:银行)这样操作可以吗实用小企业会计准则,因为走以前年度调整损益会影响资产负债表和利润表不平
老师好,小规模纳税人现在处理使用过的固定资产可以按更优惠税率1%吗?还是必须按3%减按2%
2023年6月注册款30万,实缴款写2050年实缴,还没缴款,一般可以几年内实缴。已经有未分配利润100万。
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
2023年6月注册,公司实缴款写着2050年,那么实际要几年内实缴投资款,已实缴了
2025年2月之前是小规模,2025年3月开始变为一般纳税人, 二月收到1%普通发票刻章费价税合计1000,当月红冲刻章发票金额1000元, 二月收到采购电脑1%的普通发票价税合计124360, 三月收红冲1%电脑普通发票价税合计124360, 三月收到采购13%的电脑专票金额110053.1,税额1231.29, 二月开1%的销售电脑普通发票价税合计126320 三月红冲1%销售电脑普通发票价税合计126320 三月开13%销售电脑专票金额111787.61税额14532.39 老师,像这样的业务如何入账,申报表时怎么个填写销售额及税额呢?请老师完整的写入账分录?怎么个填写申报税额?我比较笨,理解的能力差,麻烦老师您了,非常感谢!
老师,这题是年初付的,每年租金=租赁设备价值÷[年金系数×(1+i)]
老师,全年一次性年终奖是否纳入全年收入计算个税或单独计算个税,这个怎么选择,应该是有一个计算公式来作为判断依据的吧?
上一期财务报表和所得税申报表有错误,请问是先改哪一个
那么交税需要按照25%交了吗?1-12月份的全部
是查账征收的
利润总额-亏损)*税率-之前预缴 利润一百万之间的2.5% 利润100-300万之间的10%
是25%还是2.5%呀?我们是一般纳税人哦从12月份开始的
一般纳税人和小规模的政策一样 所得税没有这些之分
我记得以前一般纳税人是按照利润总额的25%交企业所得税的呢?
老师我好像明白了,一般纳税人与小规模纳税人都可以是小型微利企业,对于小型微利企业,企业所得税政策是一样的,对吗?老师
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
企业所得税他就不需要分,一般纳税人还是小规模,一般纳税人和小规模是针对增值税来的。
那么我的营业收入400万,利润总额8万,这样该交多少所得税,员工十几人
你好,你看一下你符合上面的要求吗?人数,资产如果符合要求的话 8万乘以2.5%减去之前季度预缴。
好的,我明白了老师,谢谢老师的讲解,老师晚安啦
不用客气 工作愉快,早点休息。