你好 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税 , 贷:银行存款
附加税咋做会计分录,麻烦老师解答下谢谢
这题怎么解答 完整分录怎么写谢谢老师麻烦解答一下谢谢
老师,麻烦问下,退回增值税和附加税,咋做账务处理,谢谢!
老师,麻烦解答一下,比较急,谢谢老师,会计分录和金额
求老师解答一下(二)所有会计分录,麻烦写详细些,谢谢
我司对私给员工预支差旅费1000元,员工回来对公报销,预支的差旅费可以从对公报销里扣掉吗?对公报销的金额与实际报销的金额有出入有影响吗?
自产自销的证明到哪去开
(1)2021年1月7日,甲公司发行普通股200万股取得乙公司有表决权股份的60%共持有乙公司发行在外普通股200万股,于当日起能够对乙公司实施控制。该股票面值为每股1元,市场发行价格为每股8元,以银行存款向证券承销机构支付股票发行相关税-|||-费13万元。当目,乙公司所有者权益的账面价值(与其公允价值相等)为4000万元。编写会计分录
民非组织上一年度奖金没有计提,在一月发放如何做账
老师,银行承兑汇票需要支付利率咋回事?
老师合同变更减少导致印花税退回,收到的现金流应该是收到的税费返还还是可以支付的各项税费负数填列呢
印花税 应交0.22 税务局系统扣费为0元 本月要计提吗?
请问老师,一季度开票超过30万,但是有一张是专票1个点税率,表格需要怎么填
老师小规模广告公司,公司这一两年都没有达到起征点,没交税。历史遗留下来客户,应收账款收不回来了,几千块钱,几十块钱这种,我还怎么做分录,需要啥原始凭证?
请问老师,是这样的,我在做汇算清缴,发现收入有问题,我找到差异原因了,24年3月公司是小规模,4月是一般纳税人,在4月份红冲了一张3月份的发票,金额1468.61,但是4月增值税申报表收入金额比我账上实际多1468.61,增值税多交14.69,系统一笔没有体现在申报表中。这笔现在我怎么弄,应该是这个一般纳税人申报表体现不了小规模红冲发票的这个金额?老师我觉得退税和改申报表太麻烦了,您说这样可不可以,毕竟是多给税务局钱,他们上面收也多,我把我自己的账上收入多改1468.61,然后申报的季度财务报表改得和我一致,这样行不行?也不知道当时季度财务报表怎么通过系统的
如果所有发票抵扣联都认证,那应交税余额和电子税务局应纳税额是同个数字吧
你好,是的,是这样的
那如果不是所有发票抵扣联都认证,我平时按发票联做账,不管有没抵扣是吗?那个抵扣联已认证的放一起,未认证的也放一起是吗
你好,做账与发票有没有认证没有必然关系 可以把认证的放在一起,没有认证的放在一起
嗯嗯谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。