同学你好,请稍等马上为你解答!
老师,从22题开始解答一下,谢谢,比较急,金额和分录麻烦写一下
老师,麻烦解答一下,写出对应的分录和金额,计算期末余额,接手的老师请及时解答 比较急,谢谢
老师麻烦写一下分录和金额,谢谢,接手尽快解答,比较急
老师,麻烦解答一下,比较急,谢谢
老师,麻烦解答一下,比较急,谢谢
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
1.借:在途物质 300000 应交税费-应交增值税(进项税额) 39091 销售费用 2209 贷:银行存款 341300 借:库存商品 449000 贷:在途物质 300000 商品进销差价 149000
2.借:库存商品 100000 贷:在途物质 85000 商品进销差价 15000
3.借:银行存款 98700 贷:主营业务收入 98700 借:主营业务成本 98700 贷:库存商品 98700
3.借:主营业务收入 474500 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)474500
5.进销差价率=1169100/(246015+4124500)*100%=30% 借:商品进销差价 1237350 贷:主营业务成本 1227350
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