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老师好!物业公司有临时停车收费,这个收费装了一个收费系统,这个收费系统里收到的临时停车费都要通过提现,提现是直接到银行账户,例如从系统提现2000元到银行账户,分录 借:银行存款-捷顺系统 1900 贷:其他货币资金-捷顺收费1900,系统扣缴管理费100元,借:管理费用-其他100 贷:其他货币资金-捷顺收费100,1900元做收入会计分录怎么做?

2022-01-10 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 16:45

你好:提现2000元到银行账户时确认收入,分录 借:银行存款-捷顺系统 1900 贷:主营业务收入 1900/1.03=1844.66 应交税费-应交增值税(销项税额)55.34 税率根据你们核定的计算

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快账用户8170 追问 2022-01-10 16:55

提现时做了预收 不能直接做收入,最后数据要同业主核定过 但是要先提现给对方 当时提现做了 借方:银行存款1900 贷方:预收账款 -捷顺 1900

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齐红老师 解答 2022-01-10 18:36

那确认收入时借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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你好:提现2000元到银行账户时确认收入,分录 借:银行存款-捷顺系统 1900 贷:主营业务收入 1900/1.03=1844.66 应交税费-应交增值税(销项税额)55.34 税率根据你们核定的计算
2022-01-10
你好 ; 管理费 这个是 支付的服务费的话计入主营业务成本去核算 ;
2022-01-10
借银行存款 财务费用 贷预收
2021-04-09
你好,你预收为什么只确认3500?
2022-01-11
没问题,这相关银行单据相互对应就可以了
2021-09-27
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