你好 ; 管理费 这个是 支付的服务费的话计入主营业务成本去核算 ;
老师,我们是物业公司。那么我收取客户的物业费是先计提,借应收账款-物业费(a客户),贷收入-物业费收入,销项税。收到钱之后借银行,贷物业费冲掉。那么审计时经常让我提供收入明细。我是否应该在主营业务收入-物业费这个科目设置客户辅助。以后能直接在系统里导出。
老师好!物业公司有临时停车收费,这个收费装了一个收费系统,这个收费系统里收到的临时停车费都要通过提现,提现是直接到银行账户,例如从系统提现2000元到银行账户,分录 借:银行存款-捷顺系统 2000 贷:预收账款-捷顺收费2000,系统扣缴管理费100元,这个管理费从哪里设置科目扣缴?
老师好!物业公司有临时停车收费,这个收费装了一个收费系统,这个收费系统里收到的临时停车费都要通过提现,提现是直接到银行账户,例如从系统提现2000元到银行账户,分录 借:银行存款-捷顺系统 1900 贷:其他货币资金-捷顺收费1900,系统扣缴管理费100元,借:管理费用-其他100 贷:其他货币资金-捷顺收费100,1900元做收入会计分录怎么做?
老师,若每天都有收入,做账时凭证较多,可以把需要上税的项目在最后汇总后在总账中统一出一个凭证计算税额吗?就不如先每天做账,5月1日收到停车费100就记:借:银行存款100,贷:主营业务收入-停车位租赁收入100。5月2日收到停车费200就记:借银行存款200,贷:主营业务收入-停车位租赁收入200。然后一直每天录入收入,到最后这个月收入完了,再在总账中出一张凭证,如:5月收入停车费共300元就出,借:银行存款300,贷:主营业务成本285.71,应交税费14.29,就是不每天提税费,最后再出张凭证提税费,这样可以吗?
做收入。 比如说现在收费系统收了25元,提现出来平台收手续费0.15元,到公账上只有24.85元。这个0.15元的手续费平台会给我们开发票。这24.85元我们要退还给对方公司。 会录 借银行存款 24.85 财务费用-手续费0.15 贷主营业务收入22.94 应交税费-销 2.06 9%的增值税负0.1,扣了25*0.1=2.5元税后 返停车费时 借销售费用 24.85-2.5=22.35 贷银行存款22.35 这样做可以吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
老师 刚才没说清楚 就是系统提现直接扣缴管理费的 要提2000元到银行账户 管理费扣了100 实际到银行账户的1900元 想问下如果不提现 直接记账分录j 借方:主营业务成本 100 贷方:预收账款-捷顺收费100 可以吗 ?
这个收费系统是否要设置账户?支付宝在其他货币资金下设置二级科目 这个是提现直接转到银行账户中 不知该怎么设置这个系统收费科目?
你好 ; 可以的。 比如其他货币资金 -收费系统账户 ; 提现的时候这个管理费I计入 成本去。 对方开票给你
系统提现是直接转入银行账户 是我们的收入 扣缴管理费有发票的 系统有2000元 扣缴管理费100 有发票提供 提现是直接转银行账户的 实际是1900元,系统收费截至2021年12月31日 扣缴发票截至到12月31日 提现是2022年1月提现 这分录怎么做?
你好 ; 借银行存款 ; 销售费用 -管理费或者管理费用- 管理费 100 贷其他货币资金 - 收费系统账户
如果提现呢 借方银行存款 1900 贷方其他货币资金-收费系统1900 是吗
你好; 借银行存款 1900; 销售费用 -管理费或者管理费用- 管理费 100 贷其他货币资金 - 收费系统账户 2000