你好 是的按照正规的处理
老师,你好,公司今年年末结完账,有利润,是不是应该计提法定盈余公积呢?
老师您好,请问下去年的法定盈余公积没有计提,今年补计提。那么今年和去年的法定盈余公积,应当在结转前计提还是结转后计提呢、?
你好,老师,咨询一下,未分配利润是正数,之前一直没有计提过法定盈余公积,现在年末,是不是应该计提法定盈余公积,任意盈余公积可以不计提呢?这个计提,按哪儿的数字计提呢?
老师,我去年做的计提盈余公积是这么做的:借:利润分配-未分配利润。贷:盈余公积:法定盈余公积。是不是做错了?是不是应该先借:借:利润分配:提取法定盈余公积,贷:盈余公积:法定盈余公司。然后再结转盈余公积:借利润分配:未分配利润,贷:利润分配-提取法定盈余公积。谢谢老师
计提法定盈余公积和结转本年利润都是在年终结账后,结转完损益再做么?计提法定盈余公积 借 利润分配-未分配利润 贷利润分配-法定盈余公积? 结转本年利润,有盈利。借本年利润 贷利润分配-未分配利润?
公司1000万购入不良资产包,资产包本息共计3000万,最后公司以1500万处置出去了,要交税吗,怎么做账务处理,如何做会计分录?
老师经营所得和劳务报酬的个税税率是什么
老师,请问怎么冲减我的主营业务成本啊,我的库存商品账上多了,我该怎么做这笔分录
老师,员工车辆私车公用了,私车公用协议里面约定,每个月支付这个员工400元租车费用。那请问,这个员工是需要给公司去税局代开财产租赁发票吗?公司要给这个员工每个月代申报财产租赁收入的个税?
个人经营所得税的范围
老师您好,我是一般纳税人监理公司,现在有客户挂靠我们公司,我们扣除税费后,对方给我们开票,开的发票我做劳务成本科目,现在是对方提前把税款给我们转进来了,然后我做了借银行存款,贷其他应付款,然后我收到了成本票,就是现在不知道先收到税款后收到成本票应该怎么做分录呢。
什么是关税?什么时候会产生?可以抵扣吗?
收到的押金和支付的押金,分别是怎么入帐的?
老师,我想咨询下股权占比这个事情,投钱的这个人平时是不干事情的,干事的这个人呢就所有事情都干,只是用着投钱这个人的资源,这种股权哪个该占多?
现在是3月,马上发放2月的工资,是不是在发放2月工资的时候需要扣除3月的社保费
是按照会计利润还是所得税利润呢?
按照所得税税后利润计算
好的,老师
不客气祝您学习愉快