你好,你们交了滞纳金的话,直接介意业外支出滞纳金,贷银行。
在填工商年报的时候,我20年的资金账簿忘记申报了,21年1月份去补申报的,申报年份在20年,扣款在21年,我填纳税总额的时候要不要把这笔税额填进纳税总额
请问老师,我这个月报补申报20年的印花税,在21年12月底的时候能不能计提这笔滞纳金呢?
老师好,请问我在账上20年12月计提了年终奖,这笔年终奖账上在21年2月的时候支付,我是在所属期21年1月的时候合并到工资申报个税,请问这样时间上会不会有问题?
老师 请问我在2022年的时候补缴了以前年度税款 有滞纳金 这笔滞纳金在2022年汇算清缴的时候是不是不能扣除
老师,专管员让补申报2021年和2022 年印花税和滞纳金,请问这申报表补报了,还用去改以前的财务报表吗?还是说这印花税和滞纳金直接记录到现在23年现在申报的这个月就行呀?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
借营业外支出滞纳金,贷银行存款。
那21年12月份我计提21年的印花税的时候,也一起把20年的印花税计提了吗?
可以的,可以这么做。