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老师,我司进口食品,入库时是按照进口发票入账,比方说是10元,后期付款的时候,因为付汇差的问题,付款时货款就变成了11,这样的话,差的这一块钱,我是应该放汇兑损益呢,还是要调整入库成本好呢

2022-01-10 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-10 10:35

你好,差入在财务费用-汇兑损益里.不调成本的

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你好,差入在财务费用-汇兑损益里.不调成本的
2022-01-10
你好   需要 对方给你开发票给你入账的。 这个费用 是你公司业务发生的要有发票入账的
2021-07-08
尊敬的学员您好!把差额冲减财务费用。
2022-12-11
你好,预付款,借:预付账款75729.6欧(按当时人民币入账),贷:银行存款。 货物到了,借:存货,贷:预付账款(按当时入账人民币金额计算)、应付账款(即期汇率)。 支付运费:借:存货,贷:银行存款1818.13欧(实际购汇汇率)
2020-08-26
你好! 1.确认收入,当月就要结转成本 2.是对的 3.不用交税分离,含税金额记入库存商品 4.对方只能开13%发票的(由于你们不可以抵扣进项税额,可以要求对方开普票)
2022-04-05
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