你好,这个只是借贷两方,借方计入制造费用或生产成本 -工资 贷方计入应付职工薪酬-工资
你好老师,我们是提供服装加工劳务的公司。工人工资计入生产成本-基本生产成本,制造费用归集到生产成本-制造费用,月末结转生产成本的时候,财务主管说结转到工资,我没明白这是怎么结转 涉及生产成本的分录就是这几个: 计提工资分录是借:生产成本-基本生产成本-工人工资 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 制造费用归集分录:借生产成本-制造费用 贷:制造费用 最后结转生产成本不知道怎么结转,提供劳务不能用库存商品科目
老师,一般纳税人主要是生产制作展示柜的,7月时销售开了30万的建筑工程,原先人工工资计提都是 借 管理费用 、生产成本 -工资 贷应付职工薪酬-工资,1-7月生产成本--工资期末余额有50多万,我就想有什么办法可以把原先计提到生产成本里的工资转到工程施工-人工工资里,因为8月要开出工程150万,没有人工来做成本
老师您好,我想咨询一下,比如应付职工薪酬下面的工资与管理费用、生产成本、制造费用、销售费用等费用下的工资之和要相等是吗?可以允许不相等的情况吗?
您好 老师,我们有一笔劳务费,我直接暂估入账。 借:劳务成本-工资薪酬 贷:其他应付款 我们会计让我过下“应付职工薪酬里的劳务费是什么意思?
老师您好,我们是一般纳税人门窗厂,我想问下就是计入制造费用和生产成本中的工资,跟应付职工薪酬里的工资有什么区别
制药厂核算成本,用个别计价法可以吗
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
收到,非常感谢老师指导
不客气,祝工作顺利哦!