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老师,我们是一般纳税人,我们卖了一批商品100元,销项税13,这个分录应该怎么写? 交这13元钱的时候分录怎么写?

2022-01-08 21:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 21:20

您好,卖的时候 借 银行存款 113 贷 主营业务收入100 贷 应交税费 应交增值税 (销项税额)13 然后结转 借 应交税费—应交增值税(销项税额)13 贷 应交税费——未交增值税13 然后 借 应交税费——未交增值税13 贷 银行存款13

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快账用户6336 追问 2022-01-09 06:55

老师,我们是一般纳税人,如果我们买了一批商品100元,进项税13,这个分录应该怎么写? 抵这13元进项的时候分录怎么写?

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齐红老师 解答 2022-01-09 08:52

买的时候 借 库存商品100 应交税费应交增值税进项税额13 贷 银行存款 113,抵扣的时候也是一样转到未交增值税

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快账用户6336 追问 2022-01-09 08:57

老师,未交增值税这一步我不知道怎么做啊?您帮我写一下呗!

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齐红老师 解答 2022-01-09 09:00

借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费应交增值税进项税额

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您好,卖的时候 借 银行存款 113 贷 主营业务收入100 贷 应交税费 应交增值税 (销项税额)13 然后结转 借 应交税费—应交增值税(销项税额)13 贷 应交税费——未交增值税13 然后 借 应交税费——未交增值税13 贷 银行存款13
2022-01-08
您好,您出库的用途是销售还是生产?
2021-04-20
借库存商品5000除以1.13 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款5000 借银行存款,4700 贷,主营业务收入4700除以1.13 应交税费,应交增值税销项 借主营业务成本贷,库存商品5000/1.13
2022-07-05
同学你好,销项和进项已经做分录了么?
2021-01-06
同学你好,进项税额大于销项税额会有一个留底税额,应交税费-转出未交增值税在贷方余额,下次结思进项和销项分录的时候会抵消留抵税额
2022-07-10
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