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出口退税怎么填报增值税纳税申报表?

2022-01-06 20:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 20:01

同学您好,出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可。希望可以帮助到你

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同学您好,出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可。希望可以帮助到你
2022-01-06
你好 抄当月的增值税申报表
2021-03-12
你好,你是出口退税填写在出口免抵退栏次
2021-03-09
你好, 根据您的描述,这个问题是由于出口免抵退计算过程中的数据误差导致的。为解决这个问题,您需要检查并调整您的增值税纳税申报数据和出口退税申报数据。 1. 检查增值税纳税申报数据:确保您的增值税纳税申报表中的数据准确无误。这包括销售额、销项税额、进项税额等。如果您发现错误,请及时修改纳税申报数据。 2. 检查出口退税申报数据:确保您的出口退税申报表中的数据与增值税纳税申报表中的相关数据一致。这包括出口销售额、退税税率等。如果您发现错误,请及时修改出口退税申报数据。 3. 调整纳税申报:如果检查发现增值税纳税申报数据有误,您需要调整纳税申报。在调整时,请确保调整后的数据与出口退税申报数据保持一致。 4. 重新计算免抵退:在调整完增值税纳税申报数据和出口退税申报数据后,重新计算免抵退金额。确保计算结果与您的实际业务情况相符。 5. 提交修改后的申报数据:将修改后的增值税纳税申报数据和出口退税申报数据提交给税务部门。如有必要,可与税务部门沟通,以确保您的申报正确
2024-01-09
出口的免扺税额要交附加的,填在增值税的附表
2023-03-06
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