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老师您好,一般纳税人,现才发现11月增值税申报表第30行:本期应缴纳上期应纳税额栏为“0”,已核实我们确实支付了10月份一半增值税的,这一栏平时都是自动带出来的,为什么就11月申报表会没带出来,这种情况应该怎么处理呢,谢谢?

2022-01-06 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 17:46

同学你好 这个直接电子税局里面申报

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快账用户9935 追问 2022-01-06 17:49

11月的报表已经申报了,但是已缴纳的增值税没自动带出来,所以后面的数据都是错的

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齐红老师 解答 2022-01-06 17:52

同学你好 去税局大厅重新申报

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相关问题讨论
同学你好 这个直接电子税局里面申报
2022-01-06
建议你的30蓝和25栏填写一样的。
2022-01-04
你这个申报和缴纳是两个模块,10月份的已经申报了,就不会再显示了,只会显示11月和12月。10月份的,你要尽快在申报期内缴纳,否则会有滞纳金
2022-01-05
同学你好,两个方式,一个是你按照正常方式申报,它退就退它的,你报你的就好。另一种是你计算好缓交时间,在这个时间段数据申报为0
2022-01-05
截图主表,看一下的,你的25蓝是等于30蓝吗?
2021-04-09
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