你11月的税费为啥被退回
老师好,我11月份缴纳的增值税和附加费被退回,想问除了,红冲外,12月份再做账时,用提12月份的附加费用?
老师,1月份的增值税和附加税在2月已申报,3月份时全都退回了,等8月份时外缴纳,收到退回的税款时要怎么做账呢?
老师,12月申报11月份附加税的时候、忘记减半了。12月银行回单有退一半附加税回来。请问11月和12月做这部分账务处理的时候。怎么做?
比如说1.我12月份预缴12月属期的增值税、城建税,教育费附加和地方教育费附加 12月15号实际缴纳了11月属期的增值税、城建税,教育费附加、地方教育费附加 12月30号计提我12月所属期的 增值税、城建税、教育费附加和地方教育费附加 现在交税的分录是怎么做的,
汇算清缴 我12月份如果多计提的税金3元,12月份怎么返该怎么反冲? 12月份的时候,借记应收账款,贷记主营业务的收入,应交税费,应交增值税,多记了5块钱的税费 1月份多计提的税金及附加三块,还有应交增值税5块钱都退回来,又怎么做账? 1月份这个税金又退回来了,又该怎么做账?
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年终财务报表资产总额超过5000万了,怎样调低?应收应付怎么调减?要改第四季度的账吗?怎样改?老师详细讲一下
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请问3月开具的出口发票备注栏有错误,在4月红冲可以吗?会影响增值税申报吗
你好老师,我们是汽车4S店,有台试驾车处置了给其他公司了,还开了发票,我做了固定资产清理,销项税,但是这样收入和税就不配比了,这个报增值税的时候数就对不上了,要怎么处理呢?可以做收入吗,但是营业外支出得数就太大了。
老师请教一下,公司法定代表人是陈总,陈总从公户提走了10万(实际用于支付货款 借:其他应收款-王总 贷:银行存款)收到成本票时,做借:主营业务成本 贷:其他应付款-王总 实际支付:借:其他应付款-王总 贷:其他应收款-王总 这样做的分录可以吗?
上午有个问题没有问完。如果朴老师还在的话,麻烦朴老师回答一下。就是合伙企业2022年成立,成立至2024.10月份合伙人都是A公司和一个自然人。2024.10月底进行了股权转让。转让后变成了A公司和B公司。合伙企业2022年和23年都没有所得。2024年11月份回款了,有所得和利润了。并且2025.1月份进行了分红。想问一下B公司在做2024年所得税汇算清缴的时候,需要填写纳税调整项目明细表里那一行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额吗?如果需要填写,如何计算这个数?