同学你好 很高兴为你解答 按照发票入账 然后转出没有付款的部分 借:应付账款 贷:原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额转出
收到一张专票,实际付款金额比发票金额少,多出来的部分怎么做分录?
购买材料多了,发票已开,造成退货,实际付款比专票上的金额少,怎么入账,分录怎么做
购买货物,实际支付等我货款,比对方之前开过来的发票金额少点,会计分录怎么写
购买材料已预付货款,后面收到专票后,发现金额比付款多了几十元,这个怎么处理
购买的车险发票金额比实际付款的金额少怎么做会计分录
生产渠道营运资金中应付职工薪酬的范围是全部职工吗?如果不是要如何做提取。
会计实操报税,缴款了怎么作废
老师比如给客户开了100万的票收到20万的款,合同采用分期付款方式是不是虽然开票了但也不能确认100万的收入
老师 电商平台 截止到3.31日平台资产200万 截止到4.15平台资产150万 减少的五十万是怎么减少的
坐的高铁票面金额是310 税额怎么算 我是一般纳税人
收到企业认证的0.25元,是营业外收入吗?还是?
老师,你好,如果其他应付款挂账比较大额,这样要怎么去冲,才能比较少呢
当年利润总额574,研发费用可加计抵扣498,有198的以前年度亏损弥补, 574-498-198=-122,是不是还有122万的亏损结转以后年度弥补
郭老师,其他老师不要接,这是我们和被挂靠方对账的表,主管会计,人家就把表留给我,就走了,我感觉我就看不懂,我首先该从哪方面入手呢
企业工商年报 有总分公司,总公司的 资产负债 收入费用 社保人数金额 这些都是只填写总公司 还是填写合并数呀