同学,你好,具体没有体现的分录是什么,说一下
老师 ,年中接账,用科目余额表录期初,数据一致,启动新账账套,提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0+本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ,没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目,直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好?
利润表里没有设置以前年度损益调整科目一栏,但是资产负债表里有以前年度损益调整数据。就影响我的资产负债表和利润表不平,那在利润表中的以前年度损益调整数据应该加入那一科目中是正确的呢?谢谢!
在使用了"以前年度损益调整"科目后,《资产负债表》与《利润表》中"未分配利润"数据不一致,这是正常的吗?
上年利润表数据和科目余额表数据不一致,利润表没体现,科目余额表体现了,可以用以前年度损益调整科目调整吗?
老师您好,以前年度损益调整科目有数据,今年的资产负债表的年初余额还调整吗?调整的话,和以前的报表数不一致;不调整的话,和当期的利润表上的利润不一致,怎样处理呢?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
管理费用
你的意思管理费用没有结转吗