你好,这是你们单位是购买货物的吗?
我想问一下在转让金融商品时,如果这一年的卖入价扣除买入情况下我都是处于余额为负值的情况下,那么是不是不用交增值税了
老师,我想问下,比如一般一般纳税人,这个月收入500万,进项税额抵扣多少钱,交多少税比较合适呢,这个怎么根据那个增值税税负来筹划,就是交的税也不多但是又合理,不会影响税务稽查的风险,还有小规模的,比如有收入有成本的,怎么合理交税才符合税负标准?
老师,我想问一下如果我进项太多,交不了增值税,但是又考虑税负的事,这种情况下怎么处理比较好,我是一般人
老师您好,我想问一下,一般人去年12月份增值税报表里的销项税额比账目上多申报了0.07元钱,现在账上一直挂着0.07元,这种情况要怎么处理?
老师,你好!请问一下,如果我们买进100万的材料,然后卖给另一家公司售价也是100万,不考虑所得税的情况,我们由于销售收入增加了,增值税税负就高了,这么算我们岂不是亏了,可以这么理解么
老师,我们是电商行业,支付宝账单客户如果用花呗或者信用卡付货款,支付宝就要收取公司的服务费,这个服务费是记入财务费用手续费嘛
电子税务局上面纳税申报表在哪查
请问老12月的劳务费已经支付,对方代开发票的时候把1月份的劳务费一并代开出来了,我这边怎么做账申报个税
收到一张预存通话费100的电子普通票,可以入帐并报销吗。
老师签合同开发票的是人民政府,但是合同上备注了打款由另外一家旅游投资公司来打,这种可以吗
老师,年终奖不发可以报个税吗?还有我们领导说把老板按10%个税控制补计提工资包括年终奖先不付,做到其他应付款。这个分录怎么做?
老师请问,一月份缴上一年度实收资本的印花税时,由于没有和银行签扣款协议,用个人微信支付的,一月份没有报销,二月份报销的,那这笔分录应该一月份还是二月份记
鸡蛋是免税的还是9?
老师您好,企业开票人员多给客户开了20万的发票。客户已抵扣不配合冲红,造成我的往来账长期挂账,还有虚开的风险,这个要怎样处理呢
老师,请问一下 去年11月计提了附加税12月缴纳了附加税 1月的时候退了部分附加税。请问一下退回的附加税我该如何做分录?
是的,给销项基本一致的
你好,那你们单位是不是没有销售出去,或者是你销售没有做收入。
我们公司是做租赁的 进项票比较多
你好,那你有没有那种租赁进来的,对方你在租赁出去,对方不要发票,你没有做收入。
老师,目前总而言之是进项大,无法交增值税,要跨年,不得不都认证
你好,留着以后抵扣就可以的,不用认证。
那这种情况,不认证交增值税吗
你好,你抵扣多少认证多少就可以的,根据税负来交增值税。
租赁行业税负是多少老师
你好,增值税税负在1.8%-2%。