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老师 我做了一个未开票收入 要缴税 然后我开票当月我不是做相反未开票收入 冲账么 但是我有这期间我有进项 我开票当月抵扣 我交的税款不就多了么 怎么办?

2022-01-06 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-06 13:23

你好,你已经结账吗?你再补上一个红冲的无票收入。

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你好,你已经结账吗?你再补上一个红冲的无票收入。
2022-01-06
六月借应收账款贷主营业务收入应交税费 借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-06-03
同学你好 这个可以的
2023-03-15
你好,之前的分录不变,金额是负数红冲,然后你抵扣当月的正数销售额,你增值税抵扣了,附加税跟着抵扣,就不需要再缴纳了,也不能单独给你退了。
2023-01-10
你好,那意思就是你要确认一个20的销项,然后这20进项也正常抵扣,跟你平时有票的销售一样正常确认收入、销项和进项就行了
2022-06-09
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