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如果本月销项税额是1000,进项税额是600 本月末是不是应该做计提增值税分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)400 贷:应交税费-未交增值税 400 次月扣款时: 借:应交税费-未交增值税 400 贷:银行存款 400

2022-01-06 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-06 13:09

你好 是这样处理的 理解没错

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你好 是这样处理的 理解没错
2022-01-06
您好!您做的分录没有问题。
2020-08-14
先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-06-06
你好 你已经认证了进项税了。做了进项税 不能转待抵扣进项税去。  月末直接做销项税和进项税的结转就行了。       
2021-04-16
前面说对,这个是销项税额和进项税额结转为0 结转到转出未交增值税没有期末数
2020-10-20
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