你好! 参考下图片中的税率。实际业务各地税务局政策有差异,以当地税务局实际开票为准。也可以拨打当地12366咨询。
是老师,现在是这个情况,因为我们这个办公室是临时的,然后租的那个私人的那个房子来作为办公室用,然后这个我们不是交了房租以后,那个老板不是应该要给我们一张发票我们入账吗?但是现在她不愿意去那个税务局开票,让把那个税金给扣下来,然后其余的钱给他啊,然后我们那个负责人呢,然后就输,就让给算出来啊,多少钱扣出来以后她好给她赚,赚钱那个我,我就不知道这个交房租的这个税率是多少。
房东个人把写字楼出租给我们办公房东,这个租金发票都需要承担哪些税种?税率分别是多少?怎么计算相应的税,比如说我们的租金是7000块钱
麻烦帮我算一下租房子一个月3500块钱,不包含税钱,房东让我们自己承担税费。那需要多少钱的税钱交哪些税
老师,我这儿有个问题想请教一下,就是我们那个房东代开房租发票,税款都是我们公司这边不是承担的嘛,然后现在发票也开完了,然后我把这个房租钱直接付给我们老板可不可以?因为这些钱毕竟都是老板自己交的。老板代收房东房租可以不?
我公司租的小区房子房做员工宿舍,每个月1200元,想让房东到税局带开发票,这个他都需要交什么税,税率多少,如果我公司自己承担这一部分税费,是不是不能抵扣所得税?
老师冲减去年收入和成本怎么做分录?去年分录借应收账款80000贷主营业务收入75000借主营业务成本65000贷库存商品65000
【中国农业银行】尊敬的××,您尾号为的账户与深圳前海微众银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为350000.00元,周期扣款限额为350000.00元,合约到期日为2035年05月13日。业务编码:2061960920。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。已经还清贷款,收到这样的信息需要做什么?有什么影响吗?
老师:对外投资有分红500万,汇算清缴,需要填什么表,填哪一列哪一栏?
老师您好,母公司上个月采购60万块钱电芯,业务给子公司做了,然后销售要把母公司电芯再以购入价60万卖给子公司,老师这种我开票有风险吗?允许这么操作吗
老师好销售自己使用过的固定资产备注栏有要求备注吗
给员工宿舍 交房租 交三个月一共3000 一个月押金1000 譬如2月付款 3月收到发票 用公户打给员工员工去交款 要怎么做账
公司国内采购材料加工后卖到国外,属于免抵退税,比如公司购买a材料用于国内销售,购买b材料加工后部分用于国内销售,部分用于国外销售,公司当月一些管理费用专票,计算退税相关的税额时,是整体计算还是只挑选b材料计算
利润表中管理费用下面的研究费用科目因为工作中账务处理并没有用到这个科目,所以利润表中不会带出来研究费用的金额,这个研究费用实际上是研发支出的金额,规范来说我做的利润表没有研究费用是合规的吧?如果高新部门要求利润表中反应出这个研究费用的金额,是不是可以手填进去?税务季度财报和年报都可以手填进去吗?
来料加工和进料加工什么意思,国内购买材料,公司自己加工后再卖到国外属于什么
请问老师如果在初始端和终端之间穿插好几个公司,初始端和终端的利润是分散在这几个公司之间的,四流也是一致的,这种销售模式是否合理?大宗贸易的农产品的销售毛利您这边有有标准吗?另外如果增值税税负率到了万分之3是否太低,一般农产品大宗贸易考虑不考虑所得税税负率,所得税税负率是多少呢?
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房产税也需要我们承担吗?
房产税的纳税义务人是房东。但是你们合同如果约定3500是不含税价,那税费就需要你们承担。
我们是公司租房子需要发票,那我们需要房东提供发票,如果他去税务局代开的话,那我们不是只需要承担开发票上的增值税税额嘛
这个没有一定的,你们要发票,签的合同是不含税价,代开发票税费你们也可以计入成本的,公司没必要为了这一点点跟房东争论的。
比如不含税3500,代开发票交税是1000,那发票上含税金额就是4500,我们公司承担1000的税款,入账的话怎么做分录,我们是一般纳税人
房租加上所有税费,计入管理费用。个人代开不了专票,抵扣不了进项税。
借:管理费用-房租4500 贷:银行存款4500
之前听课的时候,记得有个老师说本来该房东承担的税费,然后公司承担了,就要记在营业外支出里,不能抵费用。这个是指什么呢
实际操作当中,一般都是记到成本费用,因为你们签订合同时约定的是不含税价格,这个税费不能说一定是房东承担而归你们支付了。如果约定了房东承担税款,那就计入营业外支出。