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你好老师,1号发上月工资,当月交当月保险,工资应写其他应收款还是应付款借方还是贷方

2022-01-06 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 11:21

你好 ; 公司先缴纳 后工资去扣除。 那么挂其他应收款 -个人社保

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快账用户3660 追问 2022-01-06 15:15

那老师应该发完工资无余额,但是这个是交完保险无余额怎么回事

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:35

 你好;  你是不是   做账做错了。 正常都应该有余额的 

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快账用户3660 追问 2022-01-06 15:36

您帮忙看看呗,3030.39是上面余额

您帮忙看看呗,3030.39是上面余额
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齐红老师 解答 2022-01-06 15:39

你好;   你先去看看计提了多少 支付了 多少。  你是不是计提就不对   

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快账用户3660 追问 2022-01-06 15:43

麻烦您详细说一下,哪错了怎么改,前两张是10月的,后两张是11月的

麻烦您详细说一下,哪错了怎么改,前两张是10月的,后两张是11月的
麻烦您详细说一下,哪错了怎么改,前两张是10月的,后两张是11月的
麻烦您详细说一下,哪错了怎么改,前两张是10月的,后两张是11月的
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快账用户3660 追问 2022-01-06 15:44

这个是11月的

这个是11月的
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齐红老师 解答 2022-01-06 15:51

你好; 你这样我也判断不了的。 你要去看你工资表做的多少金额  。你计提了多少。是否有差异。 社保也是的 看你缴纳了多少  你做了多少     扣除了多少在工资里面   

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快账用户3660 追问 2022-01-06 15:57

10月提的是对的,就是11月换会计了,本来8.9.10都已经有了其他应付款,她11月又提4000多,好像提重复了

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齐红老师 解答 2022-01-06 16:02

 你好; 如果 计提多了 就去红冲。 你就按照这个思路去对 。 看摘要   写的是什么。    计提了多少  实际发了多少。 扣除了那些 。挨着去对  

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快账用户3660 追问 2022-01-06 16:04

有没有付费老师帮忙看的,跨年的帐真不看不懂,也就是不管怎样月底应该有余额是吧?怎么更改,红笔还是怎样,怎么个写法

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快账用户3660 追问 2022-01-06 16:05

有没有付费老师帮忙看的,跨年的帐真不看不懂,也就是不管怎样月底应该有余额是吧?怎么更改,红笔还是怎样,怎么个写法

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齐红老师 解答 2022-01-06 16:09

如果你要单独找老师的话 ; 你可以重新提问 ;  注明付费这些 ; 你要找人给你单独看账的话   

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快账用户3660 追问 2022-01-06 16:12

您先告诉我这个要改怎么改,就是3030.39.计提多了

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齐红老师 解答 2022-01-06 16:16

 你好; 如果计提工资多了   ; 那么你   做借应付职工薪酬-工资 贷 利润分配-未分配利润  。 跨年了要这样做   

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快账用户3660 追问 2022-01-06 16:29

如果不算这个3030.39.月底是无余额的,对吗?

如果不算这个3030.39.月底是无余额的,对吗?
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齐红老师 解答 2022-01-06 16:34

你好;正常是这样的; 比如你个人社保部分  是先在工资扣除了 在去缴纳。  你们 划款是次月划款的话  就会余额 。 除非你当月缴纳了 你还有余额就不对了  

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快账用户3660 追问 2022-01-06 16:35

我是当月缴纳保险,次月发工资,但是月底余额是0.对吗

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齐红老师 解答 2022-01-06 16:41

 你好;      那你   个人社保 是在你发工资当月就会扣的话。   就不会有余额。 对的  

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快账用户3660 追问 2022-01-06 16:43

是11月交11月保险,发10月工资,没有余额,对吗?

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齐红老师 解答 2022-01-06 16:49

 你好 ;   是的。 如果你在10月工资就扣除了11月保险的话 就没有余额 ; 如果你   没有在10月扣除。  非得去当月11月扣除的话  就会有余额  

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