同学你好 借,财务费用 贷,其他应付款;
请教一个问题 就是我们是新办企业,然后公司账户的钱不够对下支付,法人从他自己的账户里边打钱到公司账户,后期回款后再打给法人银行卡号,这样的话法人到时候需要缴纳个税么
老师,公司公户上没有钱支付企业网银证书年费了,我用自己的手机银行转帐200元到公司公户上支付的,这笔业务的分录这样写对吗,麻烦帮忙看一下:借:财务费用-手续费,贷:其他应付款,记账凭证后付2张原始凭证(一张是公司公户收到我手机银行转账200元的回单,一张是公司公户支付200元证书年费到该银行的回单),是这样吗?
公司新开了一个银行账户,需要买盾的手续费15元,新账户没钱,我自己私人垫付打给公司新账户14元,这个怎么做凭证
新公司第一笔经济业务银行开户需要预存600元,股东转入的,后续需要还给股东,那收到的这个600元做账除了银行收款回单还需要补充什么原始凭证?
建筑装饰工程有限公司,新开立一个银行账户,法人向账户打款二千元,后续办理业务又新开立的账户付给法人几笔往来款,请问老师,这种账务处理可以这么走账么 (不用归还)打款时: 借:银行存款 贷:营业外收入 中间账户发生的手续费,走报销的话 借:财务费用-手续费 贷:银行存款
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
但是后期这个钱银行给报销了,直接转我微信了,如果做账这个其他应付款不是就一直挂在我的头上了吗
同学你好, 借,其他应付款 贷,营业外收入
还能这样做呀,这样就冲掉了
同学你好,因为本身这部分是由企业 负担的,现在企业 并没有支付这笔钱,所以是转入营业外收入
好的谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快 ;