您好,这个不能抵扣进项税额
私车公用,企业和员工签订私车租赁协议,咨询过我们地方的税务局,他们说车辆的维修保养保险都是可以入账的,针对这种情况,我想请问,车辆的维修保养的发票可以开公司名字吗?可以取得专票吗?可以抵扣销项吗?
我们公司是一般纳税人,兼营简易计税和一般计税,收到了几张车辆维修的专票,(车辆是员工和公司签订了租赁协议的,属于私车公用),想请教老师这个进项税额可以全额抵扣嘛?
老师好,我公司为一般纳税人,公司租赁公交车一辆每天上下班接送员工,租车费按月支付,本月公交公司开具了增值税专用发票,请问这张专票进项税额可以抵扣吗?
你好老师,公司买了一辆车,取得了进项票,当月入账了,但是进项税是做了待认证。我们公司有一般计税收入和简易收入,这样如果以后抵扣时的月份只开具了一般计税的发票,那这个车辆的进项税是不是不用转出,全部抵扣就行了
老师,我想请问一下,我们公司新买了一个车辆,用作日常接送客户使用。物业公司给我们开具的是9%的经营租赁停车费的增值税专票,我们是一般纳税人,这张票可以抵扣吗?
老师,用以前年度亏损的钱来补今年需要交的应纳税所得额需要做什么分录不?
三月还没结账,有比支出没记账,对应的手续费记账了,可以在在最后补记那支出的分录吗
老师A公司注册资本200万,现在B公司占A公司60% 需要注资120万!实缴了36万,但是现在A公司把注册资本改成了36万,那B公司还是占60%,按说是不是要退人家多缴纳的注册资本14.4呢?这样改注册资本遇到这样的问题怎么弄
如果要学字节跳动这样子的软件公司要实操那个课程
请问,12月还有暂估,现在要补开发票才能汇缴,比如暂估金额10万,我就用1-3月的进项冲掉暂估数量,单价就是要补开的10万/1-3月进项暂估数量,这样处理对吧?
老师,我们老板成立了两个公司,人员产生的费用,比如说差旅费,可能A公司员工到B公司报销,因为项目在B公司,现在我们的操作是写B公司员工的名字,报给B公司的员工,在由B公司员工转给A公司的员工,但是有时候车票上会有A公司员工的名字,这种情况怎么做符合规定
我们公司今年刚开始建厂,预计2年投入生产。 现在每个月的增值税都是零申报,
请问老师,所有的银行贷款利息都开不了增值税专用发票吗?
出差人员住宿费报销怎么写分录,有什么要求
老师,一般纳税人做账内容有哪些呢?
为什么?车辆协议有些是公司可以承担,然后也有一些一般计税的收入。
这个维修费不能税前扣除的
这个车在合同期内,与经营相关所发生的费用,并且也取得了相关的发票,也不能税前扣除嘛?
对的,肯定是不能扣除的
这种建议可以和你们主管所确认一下,因为对修理费尺度是不一样的
好的,谢谢老师,那车辆收到什么类型的发票可以抵扣进项税额呀?
比如说过路费,加邮费的可以