你好,同学。 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,现在我公司开了一张空调维修费的专票给对方公司,还未收到款,请问到怎么样做账
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,现在我公司开了一张空调维修费的专票给对方公司,还未收到款,请问到怎么样做账
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,11月份我公司开了一张空调维修费的专用发票给对方公司,暂未收到款,然后我公司10月份的时候收到另外个公司开过来的空调维修费的专票,我就直接拿去抵扣了,我现在要问的是,我开出去的票跟抵扣的票要怎么样入账?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,现在我公司去帮对方公司拆装了空调,对方要我们开票,这个开票的项目名称是开什么嚰?如果开安装费的话,就属于建筑行业的,
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,现在我开出去一张安装费的发票,然后又收到一张安装费的进项,这个进项要怎么样入账啊?
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
老师,不可以直接计入维修劳务成本吗。我们是销售安装一起的
不是收到款项吗?好像你描述的是收入呢,你的意思是冲抵你的劳务成本吗?
老师,开票收入,借:应收账款,贷:可以主营业务收入吗?
你好,同学 可以的,销售安装一起的话可以计入主营业务收入
是因为对方找我们修空调,然后我们要开票给对方收钱,就是这个意思
恩,是的。 可以计入主营业务收入
那老师,我开票了不是有抵扣的吗,那我那个抵扣联要怎么样做账呢?
你开票出去抵扣联是要给别人的,你们做账用记账联。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
不是这个意思,我的意思是说,我收到另外一个公司开给我的抵扣联,也是维修空调的,这个月要怎么样做账呀?
借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款