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在建工程已转固定资产,但是业务口没有将结算合同给全,还有30万的,这个怎么记到固定资产里面去?分录怎么做?

2022-01-04 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 10:49

同学你好,我是晓博老师

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齐红老师 解答 2022-01-04 10:50

未决算完成的在建工程转入固定资产中,先按暂估价入账,然后正常提折旧

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快账用户3646 追问 2022-01-04 10:50

那这30万怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-01-04 10:50

这30万进来直接增加固定资产原值就行,摘要写上决算后增加原值

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快账用户3646 追问 2022-01-04 10:50

单独再提一个固定资产吗?

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齐红老师 解答 2022-01-04 10:51

调整后续折旧即可,原来已提折旧不需要进行处理

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齐红老师 解答 2022-01-04 10:51

哪里有问题欢迎留言给我哦,对我的解答感觉可以的话辛苦同学给个好评鼓励哈❤️

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快账用户3646 追问 2022-01-04 10:51

我十月份已经将在建工程100万转为固定资产 折旧已经提了两个月了

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快账用户3646 追问 2022-01-04 10:51

但是今天业务口又拿来30万的合同,我这个怎么记账,

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齐红老师 解答 2022-01-04 10:54

借:固定资产 贷:银行存款(如果给钱了)

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齐红老师 解答 2022-01-04 10:54

提完的折旧和这个月的折旧不用动,下个月重新计算折旧就可以的

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快账用户3646 追问 2022-01-04 10:55

没给钱的呢?

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齐红老师 解答 2022-01-04 10:55

没给钱就是应付账款的

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快账用户3646 追问 2022-01-04 10:58

然后次月开始计提折旧吗?之前的那些用懂吗

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快账用户3646 追问 2022-01-04 10:58

重新增加一个资产卡片是吗?

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:00

之前的不需要动的

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齐红老师 解答 2022-01-04 11:01

可以新添加,也可以在原来的卡片上做变更,这个你可以看看哪个方便用哪个就可以的 固定资产当月增加下个月开始提折旧的哈

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同学你好,我是晓博老师
2022-01-04
你好,嗯你可以借,在建工程,暂估贷应付账款,然后再借固定资产,贷在建工程。
2025-01-13
您好,这个的话,是按照在建工程的金额的
2023-10-24
你好,同学。 结转后,再收发票,是没含在1000内的吗
2019-12-19
1.调整印花税的处理:将印花税从待摊费用中调整到固定资产的成本中,确保固定资产价值的准确性。 2.处理超付工程款:对在建工程的账面价值进行调整,扣除超付并已追回的工程款。 3.重新计算固定资产价值:根据调整后的在建工程账面价值,重新计算固定资产的价值,确保与竣工财务决算审计报告的审定金额一致。
2024-04-23
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