你好,补计应付账款的分录,可以用之前应付账款凭证的复印件作为附件。
老师 我们从代理记账把账收回来了 然后我2月份做1月的账 发现应交税费科目 和现在实际的有一个差额 就是1月份她们没有计提 所以应交税费科目不平 比如应该应交税费本月是10000 但是现在是5000 因为之前5000代理记账会计没有计提 我该做一笔什么分录才可以调平
老师,实务操作中,补计提的分录,例如一些货款前两个月计提少了应付账款没平,本月补计提差额,那会计凭证可以不放附件吗?
·某公司于2019年1月委托中信会计师事务所审计公司2018年度会计报表注册会计师李某任该审计项目的负责人,他决定在决算日前实施某些审计程序,包括对截至2018年12月31日的应收账款进行函证.复函中有5户顾客提出了以下意见:·(1)本公司资料处理系统无法复核贵公司的对账单;(2)所欠余额10000元已于2018年11月20日付讫;(3)大体一致;(4)经查,贵公司11月30日的第25050号发票(金额7500元)系目的地交货,本公司收货日期为12月5日,因此,询证函所称11月30日欠贵公司账款之事与事实不符;(5)本公司曾于10月份预付货款2500元,足以抵付账款中所列两张发票的金额1500元;请问:针对顾客复函中提出的这些意见,注册会计师应采取何种步骤进行处理?这是全部,怎么评论不了
·某公司于2019年1月委托中信会计师事务所审计公司2018年度会计报表注册会计师李某任该审计项目的负责人,他决定在决算日前实施某些审计程序,包括对截至2018年12月31日的应收账款进行函证.复函中有5户顾客提出了以下意见:·(1)本公司资料处理系统无法复核贵公司的对账单;(2)所欠余额10000元已于2018年11月20日付讫;(3)大体一致;(4)经查,贵公司11月30日的第25050号发票(金额7500元)系目的地交货,本公司收货日期为12月5日,因此,询证函所称11月30日欠贵公司账款之事与事实不符;(5)本公司曾于10月份预付货款2500元,足以抵付账款中所列两张发票的金额1500元;请问:针对顾客复函中提出的这些意见,注册会计师应怎么处理?老师直接回答一下吧网站弄不了
案例分析 2.某公司在使用用友ERP-U8软件进行处理时,遇到如下问题: (1)财务人员在查账时发现公司凭证处理出了问题,是由于本月会计误将50000元记录为5000元。写出可以采用的所有更正方法及步骤。 (2)财务人员在进行固定资产与总账对账时,提示对账不平衡,分析问题原因。 (3)填制凭证保存为收款凭证时,弹窗提示“不满足借方必有条件”,分析问题原因并提出解决方法。 (4)操作员在会计软件中的工作态度和专业技能水平对会计信息质量产生什么影响,结合案例及实训体验谈谈对你的启示。
个人股东分红,个税怎么算?分红决议上是10万,10万×20%=2万,那就是扣2万,发8万,对吗?
企业所得税 应是多少?,责权发生制核算,,收1200物业费,本年900,次年300,本年应缴所得税是多少?增值税收入是开发票1100—以前无票收入,现在回款开票额300,+应收账款余额200怎样的关系?
我上个月报了无票收入把抵扣用了,这个月抵扣不够了,可以把上个月无票收入的税转出来吗?应该怎么做
一般纳税人,报损报溢会计分录怎么写
关于这个分录,为什么写的有福利费和教育经费,这个是按工资一定的比例计提的吗?还是有默认要求,我能不能只写借主营业务成本职工薪酬,贷应付职工薪酬工资
老师,我是一般纳税人,小规模开1个点还是3个点普票给我比较好?
12月计提的奖金,已结账并缴纳企业所得税,次年1月发现奖金数有变化,怎么处理比较好
公司收入负数 向股东借款开工资 记账凭证 借贷怎么写 还要写借款单吗?
跟对方总公司签的合同,可以把款转给对方分公司吗
老师,深圳社保这次形成的补缴账单,是不是要先申报才能查明细?因为我不知道具体是哪些人。如果申报有误,还可以更改吗?