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老师,我们公司上个月已确认收入并计提销项税。这个月给对方开具发票,怎么做账?

2022-01-02 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-02 14:08

借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。

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借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-01-02
这个月开的票在无票收入栏填负数,不需账务处理
2021-10-23
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷,主营业务收入应交税费。
2024-04-03
你好,是的,同学的理解是正确的。
2020-12-27
同学 你好, 1、销售退货的会计分录如下: 借:主营业务收入 贷:银行存款/库存现金等 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税企业)(红字) 同时,冲回成本 借:库存商品 贷:主营业务成本
2022-10-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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