你好,是的,是需要结转到本年利润的。
我计提的一个坏账准备,借:信用减值损失-计提坏账准备 4516.08贷:坏账准备4516.08,然后利润表的那个坏账损失也是4516.08,我这个数据能放在坏账损失那吗
年末多计提的信用减值损失要冲回吗?借:坏账准备,贷:信用减值损失,只有看到坏账转销冲回,什么时候冲回多计提的坏账准备呢?
本月计提了坏账准备: 借 信用减值损失-39,贷 坏账准备-39,我本月结转利润时候 是不是要做一笔,借 本年利润-39,贷 信用减值损失-39
老师,21年我做的应收坏账计提 借:信用减值损失49471.5,贷:坏账准备49471.5,2022年回款,这个坏账需要冲回,分录借:信用减值损失-49471.5,贷:坏账准备-49471.5对吗? 还是正确分录借:以前年度损益调整 -49471.5 贷:坏账准备-49471.5?
请问计提坏账准备,是借坏账贷应收,需要同时做,借信用减值损失贷坏账准备吗?还是等过几年都提完坏账了,在一起转信用减值损失里?
个体户在淘宝购买手套,汽修店,是不是计入劳保用品阿?
老师好,12月份出的资产负债表是第四季度的资产负债表吗
我们公司是做光伏安装的,并网费用计入什么科目呢,就是会专门有几个人去电业局,所里面去搞并网,出表什么的,能算成本么
请问一下老师,下面的业务怎么做记账凭证
滚动预算,比如从去年2月1号到今年1月31号,刚好一年,那假如去年6月1日呢,这个怎么滚动的
一月份有31天 其中年假值班6天1.5倍工资 假如底薪5000元 一月份工资怎么算 我是5000/30*25+5000/30*1.5*6 对吗
老师,工程施工,一开始在A公司拿的材料,做了一笔分录,借:原材料200,贷:应付账款—某公司,到了工程完工后,和A公司结算时,A公司扣了原材料款,结款时实际应收账款是负数了,应该怎么冲减应付账款呢
由于多结转成本,库存商品在贷方,后面进来采购发票去冲平,但是没有对应销售发票,是不是供应链系统库存就一直结存,只是总账系统调平?
你好 老师 现在做2024年工商年报 填写到认缴出资时间:2050.1.1 现在时间有变化吗?公司是 2021年注册的公司
老师您好,还是想咨询一下印花税的问题,就是税目根据所开发票应该怎样选择