你好,明年抵扣的时候再做就可以。
老师,去年开业交了金税盘费用480元,今年交了280元服务费,这个月需要缴纳增值税,这个抵减的分录怎么做呢?
尊敬的老师,您好!我单位是小规模纳税人,在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元,第二季度应交增值税为6500元,现在7月1日至15日季度申报增值税,想抵减这280元,请问,抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度,还是做在第三季度?
一般纳税人,没有进项,只有销项,本来应该缴纳1026元增值税,有税控盘服务费280元,报了抵减,那做账的时候,增值税该怎么做结转
小规模纳税人,今年没有增值税需要缴纳,航天服务费280元抵减增值税分录是今年做挂账还是明年抵减的时候在做?
小规模纳税人2020年科目余额表中的应交税费–应交增值税借方有余额、是税控设备维护费产生的280,2021年9月需要缴纳增值税时能抵扣2020年的这280元的减免增值税吗
2025年2月个税截止日期
建筑劳务合同印花税几个点
B.选项不是提现的是相关性嘛???
老师,个税汇算,兄弟两个,能否一个填父亲,一个填母亲,各自扣除3000元每月?
科目余额表的本期借方是累计的吗?
一般纳税人清包工开发票是3个点吗?普票还是专票?直接开就行,还是需不需要额外申请?
老师,怎么理解其他综合收益,可以的话请举个例子
老师在22年底暂估的收入,25年1月份才开票,并且暂估税率是百分之九,现在甲方要求材料单独开票,税率是百分之十三。请问这种跨年收入能否冲回?税率不一致可以冲回吗?
会计学院如何进进销存系统,如何使用
借:原材料 贷:应付账款-暂估,像这样的账,汇算时也没收到票,是需要调增吧
明年抵扣完整分录怎么写?
借应交税费、应交增值税及管理费用负数