学员,你好。尽量当月确认收入的时候当月确认成本。
老师你好,我想问一下,为什么工程施工确认成本是通过这样来确认的?
老师,请问施工企业的成本是按照当月确认多少收入就结转多少成本吗?还是把一直在工程施工科目的全部费用在确认收入的时候全部结转成本呢?
请问,这种情况下需要结转成本,是确认收入之后还是发生支出的时候,我记得之前老师说的确认收入了就要结转材料人工成本,但是我有以上两种情况 老师帮忙解答一下 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
老师你好,我是工程单位,我确认成本的时候是当月收到工程款当月确认成本,还是可以一个季度一起确认?
在新收入法准则下,确认收入及结转成本是每个月做一次收入确认和成本结转,那如果是在6月份开工,我6月份确认6月份的收入并结转成本,用6月的完工成本计算工程履约进度,那如果到了8月份,完工成本和工程履约进度怎么计算?完工收入怎么计算?是把3个月的成本加一起计算还是?如果是加一起计算,成本怎么结转?完工收入又怎么计算?
老师资产负债表本期都是0,是不是把上期期末数填到本期期初里
一般纳税人采购取得普通发票不能抵扣进项税直接去成本? 那普票既然不能抵扣进项税 对应投分送个人消费集体福利是不是就不用视同销售了?采购取得普票销售的时候可以开普票也可以开专票?
老师,您好!我想问下运维项目技术服务我开给甲方6个点税率,我实际发生的运维劳务1个点或3个点专票可以抵扣不吗
现实中 发票都是 到税务系统 里面 是否需要找到对应的发票 ? 有流水和回单 没有对应发票 该如何做账啊?,有发票 没有对应流水和回单 又该如何操作啊
销售员工资高个税交的多 有没有什么节税的方案
把每个月的进项税额做在待认证进项税额的科目,这个月底是什么结转的?按照当月抵扣认证的进项票金额来转吗?
老师,我去年单位购买的月饼,对方开的专票,进项我按开票金额全入了,有部分送员工,我进项要转出,会计分录怎么做
老师你好、请问别人拿我们公司资质投标、现在中标了、投标保证金要从我们公司付出去、她把这个投标保证金打到我们公账上、我们在从公司账户付出去、请问这样有风险吗
老师,我想问问应该职工薪酬,本年增加,本年减少,年末余额,都代表什么意思呢
老师,审计报告不备案就不合规吗
这样是不是报表好看?如果合计确认成本,报表不好看反应的不真实
是的,学员你说的很对。不然有些月份没有收入、没有成本,或者有收入、没成本,与实际情况是不符的,也不符合逻辑。
好的,谢谢你老师
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老师你好,但是这个结转成本按多少结转合适呢?
尽量按照当月实际发生的成本结转成本吧。
就是不知道实际成本,大概预估一个比例可不可以 是不是尽量把人工成本结转了?
如果不是上市企业或者考核比较严格的企业,预估一个比例是可以的。反正还是与其他工程或者业务部门多沟通,尽量能够取得实际成本的相关资料吧。
好的老师,那还不是尽量把人工费结转了
嗯嗯,这个是可以的。
好的谢谢你老师
不客气,如果老师的回答对您有帮助,请给五星好评,您的评价对老师很重要,拜托了!
希望可以给五星好评,谢谢。