你好需要计算做好了给你
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务。2019年11月有关经营情况如下: (1)进口一批高档口红,关税完税价格为260万元。 (2)委托A公司加工一批高档香水精,支付不含增值税加工费20万元,甲公司提供原材料成本 65万元,该批高档香水精无同类产品销售价格。 (3)将委托加工收回的高档香水精50%直接销售,收取不含增值税价款55万元;另外50%当月全部用于生产高档香水,销售该批高档香水取得不含增值税价款678万元,同时收取包装费5.65万元。 已知:高档化妆品消费税税率为15%,关税税率为10%。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。 (1)计算业务1中甲公司进口高档口红应缴纳消费税的税额。 (2)计算业务2中A公司受托加工高档香水精应代收代缴的消费税税额。 (3)计算业务3中甲公司应缴纳的消费税税额。
A市甲企业为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品的制造和销售。2020年7月有关业务如下:(1)销售自产高档化妆品,取得含税金额847500元,并收取包装费2260元。(2)将自产的成套化妆品用于抵偿债务,同类成套化妆品的平均不含税销售价格为26000元,不含税最高销售价格为32000元。(3)甲企业委托位于县城的乙公司加工一批高档香水精,甲企业提供的材料成本为100000元,并支付乙公司不含税加工费15000元,乙公司无同类应税消费品销售价格(4)将委托加工收回的高档香水精的80%连续生产高档香水,当月全部销售,取得不含税金额150000元。己知:增值税税率为13%,高档化妆品的消费税税率为15%要求:根据上述材料,不考虑其他因素,请计算甲企业2020年7月增值税应纳消费税。
真品化妆公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品的生产和销售业务。2021年7月,委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为80万元,支付乙公司不含增值税加工费5万元,当月收回该委托加工的高档化妆品,乙公司无同类化妆品销售价格。其中,高档化妆品适用的消费税税率为15%,增值税税率为13%。要求;计算乙公司委托加工高档化妆品在交货是应代收代缴的消费税税额
甲高档化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2020年9月购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明价款110万元、增值税税款14.3万元,委托乙企业(增值税一般纳税人)加工成2吨高档香水,支付不含税加工费30万元,取得增值税专用发票,乙企业同类高档香水的不含税销售价格为78万元/吨,当月加工完毕,甲高档化妆品生产企业收回全部高档香水,乙企业按规定代收代缴了消费税。甲高档化妆品生产企业将收回高档香水的80%用于继续生产高档化妆品,剩余20%全部对外销售,取得价税合计金额37.44万元。甲高档化妆品生产企业当月销售高档化妆品,取得不含税销售额300万元。已知高档化妆品的消费税税率为15%。回答以下问题,并写出计算过程。(1)乙企业应代收代缴消费税为()万元,(2)甲企业2月份应自行向主管税务机关缴纳的消费税为()万元
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务,2021年6月有关经营情况如下:(1)销售自产高档修饰类化妆品,取得不含增值税销售额650万元,另收取包装物押金9万元。(2)采取预收货款方式销售自产高档护肤类化妆品,取得含增值税销售额226万元,该高档护肤类化妆品本月发出50%。(3)用一批自产高档美容类化妆品换取乙公司一批生产材料,同类高档化妆品平均不含增值税销售价格为35万元、最高不含增值税销售价格为38万元。(4)委托丙公司(一般纳税人)加工一批高档香水,支付不含税加工费8万元,甲公司提供材料成本80万元,丙公司没有同类高档香水的销售价格,丙公司已按规定代收代缴消费税。甲公司将上述委托加工收回的高档香水全部对外销售,取得不含增值税销售额120万元。已知:销售劳务的增值税税率为13%;高档化妆品的消费税税率为15%。(1)计算甲公司当月销售自产高档修饰类化妆品应缴纳消费税税额(2)计算甲公司当月采取预收货款方式销售的自产高档护肤类化妆品应缴纳消费税(3)计算甲公司当月销售高档香水应缴纳消费税税额
缴纳了土地使用税是不是就证明了,厂房已达到使用标准,因为购买厂房又向银行贷款,房产证没有办下来,每年都在交土地使用税,后期贷款支付的利息还需要计入固定资产原值吗?
请问电子发票可以用手机开票吗?
两句红圈的答案,正常报废的资产应该是营业外还是资产处置损益?为什么这两句话好像自相矛盾,一个说属于营业外,一个说是资产处置损益。
银行发放工资怎么写会计分录
发票的金额比出纳实际付款的金额要大,怎么入 账?老师
老师您好 我先走半路结账 我新建账套之前的账套丢了 应收账款、应付账款都有余额 我新建账套应付账款、应付账款的下面的单位应该怎么写呢?[抱拳]
判断题:使用寿命有限的无形资产,其残值一般为零。这句话为什么是对的呀?也有不为零的吧
柠檬云软件,从2月份开始新建账,期初数据怎么录入
公司开业半年了,未建账,但是今年只开了增值税专票100多万,季度超过了30万,我是只申报开专票的还是开票的和未开票的都申报呢?如果只申报开了专票的,后期建账可以在更正申报吗?
如果其他应付款期末余额是负数,应该怎么填资产负债表