你好,向法人借钱买东西,借费用贷其他应付款。 一页凭证上只能写7个单位,那么就多用几页凭证记账。
老师您好,请问我们企业8月发放7月某部门工资时,例如原部门工资应发数为1000元,但在发放工资时,由于员工违反公司规定,需要暂时缓发200元(可能下个月再发给他)但是社保和个税都已经正常申报,我想知道这200元账务处理应该怎么做。 如果按个税20元 社保100元 做账务处理 原本应该: 借:销售费用-工资 1120 贷:应付职工薪酬 1120 借:应付职工薪酬1120 贷:其他应付个人社保部分100 个税20 银行存款1000 现在缓发的部分我应该做到什么科目,放在哪里呢?谢谢您
您好老师,请问成立了一个公司,注册资金没有到位,现在法人一直用自己的钱在经营,现在想问就是 1实收资本是不是必须的到银行账户24小时以后才算数, 2现在我做凭证就是做转字,比如借什么费用贷其他应付款法人,一个月下来没有收和付,全是转字,行不行, 3问题2里面贷其他应付款的钱能不能算实收资本, 3问题,谢谢老师
您好老师,俩问题 1借法人钱买东西,借费用贷什么,其他应付款还是其他应收款 2付款给别人款,涉及二级科目20个左右,但是一页凭证上只能写7个单位名称,如何处理? 谢谢老师
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,摊销时,借:单位管理费用,贷待摊费用/其他待摊。但去年购入分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860。 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做分录呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,图上这样做正确么?谢谢!
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
车间购买的灯具、电子秤、快递面单打印机、灭火器等小部件用品,如何做账?
提示资产负债表不平,说有未设置报表项目的科目:2221026应交增值税(小规模纳税人专用),自动匹配的报表项:应交税费, 下面有两个选项:“自动平衡”和“忽略”,选哪个?
老师 股份支付,权益结算,授予日为什么贷:资本公积-股本溢价?用这个科目我不理解
老师,公司的成本是水果和饮料,那我购进的时候是计入库存商品、原材料,还是直接就是主营业务成本
黑龙江省牡丹江市的公积金如何申报缴纳?
我司取得一张对方没有交所得税的销售发票,他以个人名义税务局代开的。增值税和附加税在当时税务局代开的时候他已经交过了。如果我将要在汇算清缴时调增,请问要不要和专管员去沟通,让他出和书面的资料和我,我再调,
我想更正报表它显示您本税期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本税期的申报。这怎么办啊
老师,本期的期末留抵税额还剩12289.66需要做账吗
请问想了解下内账,有课程吗
老师,您好,如果子公司注销清算,涉及的往来款,应收,其他应收,其他应付都是关联方的话,都不支付了,也无法收回了,会计账务如何处理呢?会计分录,因为最后都是资产负债表都要请0的 ,谢谢老师
我怎么感觉会计下其他应收款
向法人借钱买东西,这笔款是还要付给法人的,所以贷其他应付款,你再理解看看