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老师,请问我公司2019年销售了一批材料,当时没入帐。现在要补入账:借:应收账款10万,贷:以前年度损益调整:8.85万,应交税金-增值税:1.15万,结转成本:借:以前年度损益调整9万,贷:原材料9万,这样做对吗?到最后怎么结转到未分配利润里面去呢?

2021-12-29 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-29 14:24

你好,那你得去税务局补你的增值税和所得税,一九年的。

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快账用户1804 追问 2021-12-29 14:26

这个我知道,账务怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:26

可以的,最后1000年度损益调整结转到未分配利润就行,月末结转就行。

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:27

但是你这个收入小于成本,不合理。

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快账用户1804 追问 2021-12-29 14:28

错了,成本应该为8万

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:31

月末结转到利润分配,未分配利润就可以了。

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快账用户1804 追问 2021-12-29 14:33

能不能写一下分录?

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齐红老师 解答 2021-12-29 14:34

借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

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你好,那你得去税务局补你的增值税和所得税,一九年的。
2021-12-29
你好,您之前分录是怎么暂估的
2021-07-02
同学你好,这样操作的话,需要做企业所得税的调整分录,一般情况下,今年开退货销售发票的话,不用通过以前年底损益调整处理的,直接冲今年的收入就行了。
2022-05-20
你的原材料领用的时候减出来
2020-10-09
您好,这个是正常的,因为您有调整以前年度损益,
2021-07-14
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