你好,跨月增值税发票,是无法作废的 作废发票,必须在当月范围内
你好我想问一下 我1月份开的普通发票需要作废 现在已经3月份了 跨月不能作废 我能自己在开票系统里面销项吗
老师,请问一下,增值税发票跨月作废了,怎么做账
罗老师,我想问一下,增值税普票跨月冲红怎么开具啊
老师我想问一下就是增值税专用发票开多了,然后跨月了要怎么作废,账务需要怎么处理,发票要怎么处理
我想问你一下开跨月增值税发票怎么作废啊
1.出租房和地怎么记账 ? 2.投资记长期股权投资 对方怎么记账?
领导垫付公司车辆检测费,这笔会计分录怎么写?
老师好,23年账上有业务招待费支出,财务软件导出的利润表有业务招待费数额显示,报的企业所得税申报表没有把业务招待费金额列上去,业务招待费按照发生额60%税前扣除,不超营业收入万分之五,后者符合。23年汇算清缴也没有纳税调增,业务招待费三万多。这样问题大吗老师
老师好,年底给员工抽奖的现金怎么入账
老师,请问现在账簿还需要报印花税吗?总账,明细账这类,需要报印花税吗?怎么报?
人员变动较大,怎么算全年平均工资
资本公积怎么转增股本,是不是要交个人所得税
请问一般纳税人报税本期应申报里怎么只有增值税申报没有所得税
老师:个税端提示2025年减除费用,有一员工两个公司申报了个税,那是不是这两个公司都是在“是否直接按照6万元扣除”选“是”呢?
老师,新年好,我想请教一个问题: 2024年我公司预提了一笔成本,想在2025年汇算清缴的时候纳税调增。那如果我在2025年2月做账的时候把这笔预提成本冲回,那我在4月申报纳税的时候就正常申报纳税(我公司是小规模),那5月份汇算清缴的时候就不用纳税调增了吧?
那怎么办呢
你好,跨月发现有错误,可以申请红冲,然后再开具正确的