您好 请问您可以把题截图给看看吗 我们没有550题
老师你看一下这个题 我不懂冲减成本为什么是进项税额的数字 进项不是可以抵扣嘛
请教一个问题,我公司属于生产制造业,今年扩建规模购买生产设备的同时打地基用了一笔材料,对方开材料票,这个进账能不能抵扣?这次材料是为了加固生产设备用的,进项税额能不能抵扣?
老师,今天看了(学堂买的550题)两题答案,一个题是受赠的机器设备的进项可以抵扣,一个题是受赠的原材料没抵扣进项,这是为什么?
老师还有个问题想问您,就是我进了10台车,但我只卖了2台,我的进项是不是只能勾选两台车的进项抵扣增值税可以一次性全部抵扣,我还以为是一个销项对应一个进项呢?如果型号等不一样,也可以一次性全部抵扣吗?这样抵扣完后,后期的销售就没有可以抵扣的,全额缴税了是吗?
销售一批仪器给客户比如100万,进项40万,已开发票,进项已抵扣,后期因为仪器有问题,又无偿赠送客户差不多20万的仪器和耗材,20万是进货价,这个20万的赠送要视同销售么?这个20万的进项可以抵扣么?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
红色的没抵扣,白色的抵扣了
题目写了未做账务处理 所以应该是未入账
好的,谢谢,我想也是这样吧
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!