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老师好,公司2014年有一笔销售重复开票,价税合计 30多万,现在财务交接才发现的,开票系统已查询不到2014年的发票不能开红字发票,这种情况怎样处理?谢谢老师

2021-12-28 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-28 20:41

同学,你好 去税务局开具红字发票

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同学,你好 去税务局开具红字发票
2021-12-28
是的,那个就是实际销售开票的金额。
2021-11-07
1.冲红原发票: 当您冲红原始发票时,需要创建一个与原始发票金额相同的负数发票来抵消它。在会计分录中,这通常涉及以下步骤: 借:应收账款(负数金额,表示冲红) 贷:销售收入(负数金额,表示冲红) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)(负数金额,表示冲红增值税) 这里的“应收账款”是基于假设原始发票是赊销的。如果原始发票是现金销售,那么您可能需要相应地调整分录。 1.调整已扣税款: 由于税款已经被扣除,但现在您希望将其冲回,您需要创建一个与已扣税款金额相同的调整分录。这通常涉及以下步骤: 借:应交税费-已交增值税(正数金额,表示已交税款) 贷:银行存款/现金(正数金额,表示退回的税款,如果税款已退回) 或者 贷:其他应收款(如果税款尚未退回,但您预计会收到退款) 如果税款已经退回并收到现金,您应该将其记入“银行存款”或“现金”账户。如果税款尚未退回但您预计会收到退款,您可以将其记入“其他应收款”账户。 1.确保账面对齐: 完成上述分录后,您应该检查您的账面余额和国税系统的记录是否一致
2024-05-20
你好 之前怎么做的
2020-12-16
你好;    这个 只要你据实报税了。    确实因为对方客户要求的;   让对方出具一个情况说明或者拒收证明给你盖章证明。 避免税务局问道不好解释    
2022-05-09
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