你好; 都是公司的收入 公司的货物; 不管怎么收款方式都是一样的税费的
我是公司的法人,向银行抵押了自己的房产申请了一笔贷款,然后贷款是放款到公司的账户,现在通过我与公司签订借款协议的方式,把钱转到我的账户,和公司的借款协议约定3年到期,请问这种方式有税务风险吗?需要交税吗?网上说要一个纳税年度还上,不然要交所得税,是不是?
我是公司的法人,向银行抵押了自己的房产申请了一笔贷款,然后贷款是放款到公司的账户,现在通过我与公司签订借款协议的方式,把钱转到我的账户,和公司的借款协议约定3年到期,请问这种方式有税务风险吗?需要交税吗?网上说要一个纳税年度还上,不然会被当分红要交所得税,是不是这样?
请问老师,这边出售一些货物,收款方分别有公司账户收款和自然人账户收款的方式,如果公司和自然人同样都可以开具发票的情况下,公司账户收款方式交的税更多?还是自然人账户收款交的税更多?这两种方式缴纳的税种除了增值税和附加税之外有何不同?
我现在新公司办了营业执照了,还没税务登记和开对公账户,公司现在在签订装修合同,付款方式是个人银行卡付款,这种情况可以让对方开发票吗 不开发票,装修合同开具的现金收据可以入成本吗?
老师,请问一下我们公司是一般纳税人,今年有些业务是承包给个体工商户做的,现在结算准备付款给对方,发现个体工商户开来的专票上的纳税人名称和实际收款账户上的名称不一致,个体工商户收款是他们老板的个人账户,像这种情况我们从公司转账到对方个人账户上可以吗?
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
老师,汇算清缴主要股东及分红情况在哪里找信息填?去年没有填写
老师,预付800模具款,总金额是1650,那这800对方要开发票给我了吧
现在汇算清缴-所得税减免优惠表是可以不用填吗
老师, 我们采购的货物,对方暂未开票,我们能否销售给下家,并且开发票给下家
老师,企业收入确认政策去哪能查到?电子税务局吗
老师请问季度所得税报表,第二栏营业成本是只填利润表的营业成本还是需要填包括(营业成本+销售费用和管理费用,财物费用)请问填那个?
我们付轮组加工费,账务处理怎么做,就是找几个人来工厂加工
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
有两个银行科目余额不对 要调整账目 需要怎么做呢
自然人收款,再用自然人的名义开票,和公司有关系吗?
你好; 你自然人的货物怎么来的。 公司的货物 以个人名义去销售? 那你 公司不走收入怎么结转成本
公司有存货,自然人手头上也有,自然人手头上那些货是公司成立之前,老板买来囤积收藏用的。
你好 ; 那这个货物不是公司的钱买的嘛 。那 就是分别业务了。 公司和个人分别销售出去。 个人销售的 不计入公司收入