你好需要计算做好了给你
老师能写一下这几个题的会计分录吗?
老师 每一题的会计分录能写一下吗
老师能帮我看一下十五题的会计分录怎么写吗?
老师能都把每一步的会计分录写下,谢谢
老师号! 第4题的完整会计分录,能帮写一下吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
谢谢老师
1借在途物资10300 应交税费应交增值税进项1300 贷银行存款11600
2借原材料10300 贷在途物资10300
3借在途物资-乙材料30000+1500=31500 -丙材料20000+1000=21000 应交税费应交增值税进项6680 贷银行存款59180
4借原材料-乙材料31500 -丙材料21000 贷在途物资-乙材料31500 -丙材料21000
5借在途物资-甲材料20000 应交税费应交增值税进项2600 贷银行存款22600