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A企业为湖北地区从事种植业的小规模纳税人,2021年第二季度实现不含税销售收入170000元。其中4月份112000元,5月份25000元、6月份33000元。购进货物取得增值税专用发票,注明的税额为1000元。11月份向一般纳税人B公司销售初级农产品,开具增值税专用发票,注明的金额为5000元,税额为50元。B公司以银行存款支付相应款项。 (1)请写出A企业2021年第二季度与增值税相关的会计分录(包括销售商品和缴纳税款的分录,三个月的分录合并在一起写)。(4分)     (2)请写出A企业11月份向B公司销售农产品的会计分录,以及B企业购买货物相应会计分录(特别注意增值税的相关处理)。(

2021-12-27 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-27 21:17

借银行存款170000*1.01 贷主营业务收入170000 应交税费170000*0.01 借应交税费 贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-12-27 21:18

借银行存款5050 贷主营业务收入5000 应交税费50 借库存商品 贷银行存款

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快账用户3533 追问 2021-12-27 21:52

请问第二问的B企业需不需要交增值税(进项)

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齐红老师 解答 2021-12-27 21:58

B企业需要交增值税,进项

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借银行存款170000*1.01 贷主营业务收入170000 应交税费170000*0.01 借 应交税费170000*0.01 贷银行存款 借库存商品 贷银行存款 借银行存款5050 贷主营业务收入5000 应交税费50
2021-12-29
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2021-12-29
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2021-12-28
借银行存款170000*1.01 贷主营业务收入170000 应交税费170000*0.01 借应交税费 贷银行存款
2021-12-27
借,银行存款 贷,主营业务收入170000 应交税费,应交增值税170000×3% 免税 借,应交税费,应交增值税51000 贷,营业外收入,减免税额
2022-01-01
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