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老师,想问下我方为销售方,开具了增值税专票给客户,现在该发票跨月了未抵扣要红冲,本应由我方销售方开具红字信息表,但由于客户搞错了,开了红字信息表。请问这种情况会对销售方红冲发票有影响吗

2021-12-27 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-27 14:30

你好,对方选择的是未抵扣是吗?这种没有关系的。

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快账用户9287 追问 2021-12-27 14:35

是的,未抵扣的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-27 14:38

你好,没有关系的,可以的。

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快账用户9287 追问 2021-12-27 14:51

那请问老师,我方可以用客户开的红字信息表去红冲发票吗

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齐红老师 解答 2021-12-27 14:53

你好,可以的,完全没有问题,就是需要对方开的红字信息表,你们单位才能开出红字发票。

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你好,对方选择的是未抵扣是吗?这种没有关系的。
2021-12-27
你好,对的是的销售方开红字信息表,然后销售方自己开红字发票
2022-05-14
专票开票页面打开,然后有一个红字 点红字选择下载开具就可以。
2021-08-23
购货方收到红字发票,如果并没有发生销售货物退回,仅是发票更改,那么就做这部分进项税金转出,等到后续对方再开具蓝字发票是再重新计入应缴税费-应交增值税-进项税金科目
2024-09-14
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